|
Юридические консультации on line |
Вышивка на льне
Постановление Правительства РФ от 10 мая 2007 г. N 280
"О федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011
годы)" (далее - Программа), включающую в себя подпрограммы "Сахарный
диабет", "Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции,
передаваемые половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические
расстройства", "Артериальная гипертония" и "Вакцинопрофилактика".
2. Определить государственным заказчиком - координатором Программы
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию, Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральную
службу исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи и Российскую академию медицинских наук.
3. Министерству экономического развития и торговли Российской
Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании
проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу в
перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет
средств федерального бюджета.
4. Завершить реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной
целевой программой "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 2001 г. N 540 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, N 31, ст. 3280; 2004, N 44, ст. 4362), в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Установить, что:
мероприятия федеральной целевой программы "Профилактика и лечение
артериальной гипертонии в Российской Федерации", срок исполнения которых
истекает после 1 января 2007 г. и которые включены в подпрограмму
"Артериальная гипертония" Программы, осуществляются в рамках указанной
подпрограммы;
исполнение государственных контрактов (договоров), заключенных по
состоянию на 1 января 2007 г. в целях исполнения мероприятий федеральной
целевой программы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
Российской Федерации", осуществляется за счет средств, предусмотренных на
реализацию Программы.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации при разработке региональных целевых программ, направленных на
предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями, учитывать
положения Программы.
Председатель Правительства
Российской Федерации М. Фрадков
Федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"
(утв. постановлением Правительства РФ от 10 мая 2007 г. N 280)
Паспорт
федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями
(2007 - 2011 годы)"
Наименование Программы - федеральная целевая программа
"Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Программы Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственный - Министерство здравоохранения и социального
заказчик - координатор развития Российской Федерации
Программы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики Программы социальному развитию, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство
по высокотехнологичной медицинской помощи,
Российская академия медицинских наук
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
Программы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний, Российская академия
медицинских наук
Цели Программы - снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности населения при социально значимых
заболеваниях, увеличение продолжительности и
улучшение качества жизни больных, страдающих
этими заболеваниями
Задачи Программы - совершенствование методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при
социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов
профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при социально значимых
заболеваниях на основе передовых технологий;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений
Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели Программы средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины);
средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа (мужчины,
женщины);
заболеваемость туберкулезом в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс. человек;
доля случаев прекращения бактериовыделения в
общем числе случаев бактериовыделения среди
населения;
смертность от туберкулеза на
100 тыс. населения, в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний на
100 тыс. человек;
число вновь зарегистрированных в течение
года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;
доля больных с визуальными локализациями
злокачественных новообразований, выявленных
на I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в общем числе больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году;
смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
(мужчины, женщины);
заболеваемость сифилисом на
100 тыс. населения;
заболеваемость сифилисом в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс. человек;
заболеваемость детей сифилисом
на 100 тыс. детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения;
доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем числе
учреждений дерматовенерологического профиля;
количество подростковых специализированных
центров профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем;
заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения;
заболеваемость острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами В и С на 100 тыс. населения;
доля пациентов, охваченных бригадными
формами оказания психиатрической помощи, в
общем числе наблюдаемых пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар;
заболеваемость сосудистыми расстройствами
головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения;
охват профилактическими прививками детей;
заболеваемость дифтерией на 100 тыс.
населения;
заболеваемость полиомиелитом;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
Программы
Перечень подпрограмм - подпрограмма "Сахарный диабет" (Федеральное
(государственные агентство по здравоохранению и социальному
заказчики подпрограмм) развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний);
подпрограмма "Туберкулез" (Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний, Федеральное агентство по
высокотехнологичной медицинской помощи);
подпрограмма "ВИЧ-инфекция" (Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Онкология" (Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний, Федеральное агентство по
высокотехнологичной медицинской помощи,
Российская академия медицинских наук);
подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым
путем" (Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию,
Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Вирусные гепатиты"
(Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Психические расстройства"
(Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний);
подпрограмма "Артериальная гипертония"
(Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию);
подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
(Федеральное агентство по здравоохранению и
социальному развитию, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Российская академия
медицинских наук)
Объемы и источники - общий объем финансирования Программы
финансирования составляет 76393,6 млн. рублей (в ценах
Программы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской
Федерации - 39998,9 млн. рублей;
внебюджетных источников - 1291,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном
результаты реализации диабете до 28 процентов;
Программы и показатели увеличение средней продолжительности жизни
ее мужчин, больных сахарным диабетом I типа,
социально-экономичес- до 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
кой эффективности увеличение средней продолжительности жизни
мужчин, больных сахарным диабетом II типа,
до 71,5 года, женщин - до 73,5 года;
снижение заболеваемости туберкулезом
в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний до 1495 случаев
на 100 тыс. человек;
увеличение доли случаев прекращения
бактериовыделения в общем числе случаев
бактериовыделения до 79 процентов;
снижение смертности от туберкулеза до
21,7 случая на 100 тыс. населения, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до
140 случаев на 100 тыс. человек;
снижение числа вновь зарегистрированных в
течение года случаев заражения ВИЧ-инфекцией
до 31 тыс. случаев, в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний - до
1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 98 процентов;
улучшение показателей, характеризующих
раннее выявление злокачественных
новообразований, в том числе увеличение доли
больных с визуальными локализациями опухоли,
выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение
года с момента установления диагноза, в
общем числе больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 171,6 случая на
100 тыс. населения, у женщин - до 90,1
случая на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1
случая на 100 тыс. населения, в том числе в
исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний - до 150 случаев
на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до
7,3 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до
11,5 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в
общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля
до 60 процентов;
увеличение числа подростковых
специализированных центров профилактики и
лечения инфекций, передаваемых половым
путем, до 55;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом В до 2,7 случая
на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным
гепатитом С до 3,8 случая
на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на
100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных
бригадными формами оказания психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
до 41 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в
стационарной психиатрической помощи, в общем
числе наблюдаемых пациентов до
14,5 процента;
снижение средней продолжительности лечения
больного в психиатрическом стационаре до
73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический стационар
до 17,5 процента;
снижение заболеваемости сосудистыми
расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
до 5492 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от сосудистых
расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
до 306,8 случая на 100 тыс. населения;
сохранение 95-процентного уровня охвата
детей профилактическими прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,16
случая на 100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний
полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая
на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально
значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)" (далее - Программа)
разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р, перечнем социально значимых
заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715, порядком разработки и реализации
федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в
осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г.
N 594.
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом
факторов социально-экономического характера, влияющих на снижение
качества жизни населения, в том числе чрезмерными стрессовыми нагрузками,
снижением уровня санитарно-гигиенической культуры, а также все еще
высокими показателями заболеваемости, инвалидности и смертности, несмотря
на реализацию федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с
заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)".
Доля осложнений при сахарном диабете составляет в настоящее время
35 процентов. Ампутации конечностей проводились у 1 процента больных.
Всего впервые в течение года инвалидами вследствие сахарного диабета были
признаны 38,6 тыс. человек.
Заболеваемость туберкулезом в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний составляет в настоящее время 1515 случаев на
100 тыс. человек, смертность - 153,4 случая на 100 тыс. человек, доля
случаев прекращения бактериовыделения - 73,5 процента, смертность от
туберкулеза - 22,6 случая на 100 тыс. населения.
Число вновь зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией
достигло 37,7 тыс. случаев, в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний - 2 тыс. случаев, доля ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу профилактики заражения
ВИЧ-инфекцией новорожденных, составила 75 процентов.
Доля больных с визуальными локализациями злокачественных
новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли составляет 67,6 процента,
доля умерших от злокачественных новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году, - 31,6 процента, смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения составляет у мужчин 186,8 случая, у
женщин - 93,5 случая.
Заболеваемость сифилисом составляет 72 случая на 100 тыс. населения,
в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний
176,6 случая на 100 тыс. человек, заболеваемость детей сифилисом
21,2 случая, гонореей - 23,4 случая на 100 тыс. детского населения.
Вместе с тем доля специализированных медицинских учреждений,
осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля составляет 15 процентов. Общее число
подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем, не превышает 12 в целом по стране.
Заболеваемость острыми вирусными гепатитами В и С составляет в
настоящее время 8,6 и 4,5 случая на 100 тыс. населения соответственно,
хроническими вирусными гепатитами В и С - 51,4 случая на
100 тыс. населения.
Доля пациентов, охваченных бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов составляет
5 процентов, доля пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов - 16 процентов. При этом
средняя продолжительность лечения больного в психиатрическом стационаре
составляет 75,6 дня, а доля повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар - 20 процентов.
Заболеваемость сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии составляет 5776 случаев на 100 тыс. населения, а смертность от
сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии - 325 случаев на
100 тыс. населения.
Сохраняется 95-процентный охват детей профилактическими прививками.
Заболеваемость дифтерией, корью составляет в настоящее время
0,25 и 1,6 случая на 100 тыс. населения соответственно.
II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации, а также целевые
индикаторы и показатели
Целями Программы являются снижение заболеваемости, инвалидности и
смертности населения при социально значимых заболеваниях, увеличение
продолжительности и улучшение качества жизни больных, страдающих этими
заболеваниями.
Задачами Программы являются:
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при социально значимых заболеваниях;
разработка и внедрение современных методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при социально значимых заболеваниях
на основе передовых технологий;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений.
Программа реализуется в 2007 - 2011 годах.
В рамках Программы предусматривается осуществить комплекс
взаимоувязанных мероприятий по профилактике, диагностике, лечению и
реабилитации при социально значимых заболеваниях на протяжении всего
срока реализации Программы.
Динамика целевых индикаторов и показателей Программы представлена в
приложении N 1.
Программа включает в себя подпрограммы "Сахарный диабет",
"Туберкулез", "ВИЧ-инфекция", "Онкология", "Инфекции, передаваемые
половым путем", "Вирусные гепатиты", "Психические расстройства",
"Артериальная гипертония", "Вакцинопрофилактика".
III. Программные мероприятия
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В рамках Программы обеспечивается поддержка перспективных
исследований и разработок.
В Программе используются механизмы определения приоритетных
направлений на основе критериев, позволяющих обеспечить принятие
совместных решений представителями государства и научного сообщества.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках Программы, представлен в приложении N 2.
Перечень специализированных медицинских объектов сформирован с
учетом потребностей субъектов Российской Федерации в снижении
заболеваемости, инвалидности и смертности населения при социально
значимых заболеваниях.
Необходимым условием включения объектов в Программу являлась
гарантия субъекта Российской Федерации о софинансировании строительства
объектов (не менее 50 процентов сметной стоимости работ) и вводе объектов
в эксплуатацию в период действия Программы, а также обеспеченность
объектов проектно-сметной документацией.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют
76393,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 35103,3 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 39998,9 млн. рублей, внебюджетных источников
1291,4 млн. рублей.
Средства внебюджетных источников привлекаются на основе участия в
мероприятиях Программы некоммерческих фондов, предприятий, учреждений и
общественных организаций.
Объемы и источники финансирования Программы и подпрограмм,
включенных в Программу, представлены в приложении N 3.
Финансирование Программы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 18932,1 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
-1518,2 млн. рублей;
прочие нужды - 14653 млн. рублей.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по
стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками Программы в установленном
порядке.
V. Механизм реализации Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
государственными заказчиками Программы - Федеральное агентство по
здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная
служба исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи и Российская академия медицинских наук.
Реализация Программы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд".
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
соглашений.
Реализация Программы в субъектах Российской Федерации осуществляется
путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости социально значимыми заболеваниями, совершенствование
методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества
лечения и реабилитации.
Для управления реализацией мероприятий Программы создается
координационный совет (далее - совет), формируемый из должностных лиц
государственного заказчика - координатора Программы, государственных
заказчиков Программы и заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти.
Совет осуществляет следующие функции:
вырабатывает предложения по тематике и объемам финансирования
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг в рамках
Программы;
рассматривает материалы о ходе реализации мероприятий Программы;
организует проверки выполнения мероприятий Программы, целевого и
эффективного использования средств, выделяемых на их реализацию;
подготавливает рекомендации по эффективному выполнению мероприятий
Программы с учетом хода реализации Программы и тенденций
социально-экономического развития Российской Федерации;
выявляет научные, технические и организационные проблемы в ходе
реализации Программы;
рассматривает результаты экспертизы проектов и мероприятий,
предлагаемых для реализации в очередном финансовом году, в части их
содержания и стоимости.
Совет утверждает разработанные государственными заказчиками:
детализированные организационно-финансовые планы реализации
мероприятий Программы;
показатели мониторинга реализации мероприятий Программы.
Совет возглавляет заместитель Министра здравоохранения и социального
развития Российской Федерации. Положение о совете и его состав
утверждаются Министром здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации:
осуществляет контроль деятельности государственных заказчиков
Программы;
подготавливает проекты нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации, необходимых для выполнения Программы;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы,
целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию мероприятий
Программы;
подготавливает с учетом хода реализации Программы в текущем году и
представляет в установленном порядке в Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации сводную бюджетную заявку на
финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
ежеквартально представляет в Министерство экономического развития и
торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую
информацию о ходе реализации Программы в целом, данные мониторинга
реализации мероприятий Программы;
представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по
Программе, достигнутых результатах и об эффективности использования
финансовых средств;
инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации
отдельных мероприятий Программы;
вносит в Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о
корректировке мероприятий по реализации Программы либо о прекращении ее
выполнения;
по завершении Программы представляет в Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов
Российской Федерации доклад о выполнении Программы и об эффективности
использования финансовых средств за весь период ее реализации.
Государственные заказчики Программы:
осуществляют текущее управление реализацией Программы;
составляют детализированный организационно-финансовый план
реализации мероприятий Программы;
в случае сокращения объема финансирования мероприятий Программы за
счет средств федерального бюджета разрабатывают дополнительные меры по
привлечению средств внебюджетных источников для достижения результатов,
характеризуемых целевыми индикаторами Программы, а также при
необходимости разрабатывают в установленные сроки предложения по их
корректировке;
вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей,
расходов на реализацию мероприятий Программы и подпрограмм, а также о
совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы;
организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы
и подпрограмм, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
организуют экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий
Программы и подпрограмм;
осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий
Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ (услуг),
поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы и подпрограмм, а
также заключение государственных контрактов (договоров);
организуют применение информационных технологий в целях управления и
контроля реализации Программы, обеспечивают размещение в сети Интернет
текста Программы, нормативных правовых актов, методических материалов в
части управления реализацией Программы и контроля выполнения ее
мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации
Программы;
согласуют с государственным заказчиком - координатором Программы и
основными заинтересованными участниками Программы возможные сроки
выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;
ежеквартально представляют государственному заказчику - координатору
Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе
реализации мероприятий Программы;
при необходимости представляют государственному заказчику
координатору Программы предложения о продлении срока либо о прекращении
реализации Программы;
представляют ежегодно, до 25 января, государственному заказчику
координатору Программы по установленной форме доклад о ходе реализации
Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования
финансовых средств.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе
сравнения с данными за 2005 год и с учетом необходимости достижения
следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным
диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным
диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года;
снижение заболеваемости туберкулезом в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на
100 тыс. человек;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения до
79 процентов в общем числе случаев бактериовыделения среди населения;
снижение смертности от туберкулеза до 21,7 случая на
100 тыс. населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек;
снижение числа вновь зарегистрированных в течение года случаев
заражения ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в
программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98
процентов;
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление
злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с
визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в
течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до
171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на
100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на
100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на
100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных медицинских учреждений,
осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем числе учреждений
дерматовенерологического профиля до 60 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров
профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до
36 случаев на 100 тыс. населения;
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до
41 процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности лечения больного в
психиатрическом стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар до 17,5 процента;
снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного
мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения;
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими
прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на
100 тыс. населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации
мероприятий Программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости,
инвалидности и смертности населения при социально значимых заболеваниях.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет
выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни
больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового
образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности в
обществе вследствие угрозы распространения социально значимых
заболеваний.
Подпрограмма "Сахарный диабет"
Паспорт подпрограммы "Сахарный диабет"
Наименование - подпрограмма "Сахарный диабет"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию
Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости сахарным
диабетом, совершенствование мер профилактики
его осложнений, увеличение средней
продолжительности жизни больных сахарным
диабетом
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики и
диагностики сахарного диабета, лечения и
реабилитации больных сахарным диабетом, в
том числе разработка и внедрение
высокотехнологичных методов лечения
заболевания и его осложнений;
разработка и реализация обучающих программ
для больных сахарным диабетом по вопросам
профилактики и лечения сахарного диабета
Целевые индикаторы и - доля осложнений при сахарном диабете;
показатели средняя продолжительность жизни больных
подпрограммы сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины);
средняя продолжительность жизни больных
сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины)
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 6105,3 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств федерального бюджета - 1923,9 млн.
рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4110 млн. рублей и внебюджетных
источников - 71,4 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение доли осложнений при сахарном
результаты реализации диабете до 28 процентов;
подпрограммы и увеличение средней продолжительности жизни
показатели ее мужчин, больных сахарным диабетом I типа, до
социально-экономичес- 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
кой эффективности увеличение средней продолжительности жизни
мужчин, больных сахарным диабетом II типа,
до 71,5 года, женщин - до 73,5 года
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской
помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и возникновения
осложнений. Остается высокой распространенность угрожающих жизни и
приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том
числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и
сердечно-сосудистых осложнений.
Значительная часть находящегося в эксплуатации медицинского
оборудования выработала свой ресурс и не может гарантировать качественное
обследование и лечение больных сахарным диабетом.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения уровня
заболеваемости, инвалидности и смертности при сахарном диабете,
увеличению продолжительности и улучшению качества жизни больных,
страдающих таким заболеванием.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Сахарный диабет" (далее - подпрограмма)
являются:
снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;
совершенствование мер профилактики его осложнений;
увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным
диабетом.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного
диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе
разработка и внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и
его осложнений;
разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным
диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
проведение исследований по изучению причин возникновения, механизмов
развития сахарного диабета и его осложнений, совершенствованию методов
его профилактики, диагностики и лечения;
оснащение диабетологических подразделений специализированных
учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, организация работы
школ для обучения больных сахарным диабетом;
проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений,
обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных
сахарным диабетом, создание мобильных лечебно-профилактических модулей,
внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и
диагностических систем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 4.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с
привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
6105,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 1923,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4110 млн. рублей, внебюджетных источников - 71,4 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
188,7 млн. рублей;
прочие нужды - 1735,2 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых
средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на
снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование
методов его профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества
лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение доли осложнений при сахарном диабете до 28 процентов;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным
диабетом I типа, до 55,3 года, женщин - до 59,1 года;
увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным
диабетом II типа, до 71,5 года, женщин - до 73,5 года.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости сахарным диабетом составит 114,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни,
сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.
Подпрограмма "Туберкулез"
Паспорт подпрограммы "Туберкулез"
Наименование - подпрограмма "Туберкулез"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство
по высокотехнологичной медицинской помощи
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний
Цели подпрограммы - снижение уровня заболеваемости туберкулезом,
снижение уровня смертности от туберкулеза
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
туберкулеза, в том числе разработка
информационных программ для населения,
образовательных программ для больных
туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля
туберкулеза;
совершенствование методов диагностики,
лечения и комплексных программ
медико-социальной реабилитации;
строительство и реконструкция
противотуберкулезных медицинских учреждений
и оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - заболеваемость туберкулезом в исправительных
показатели учреждениях Федеральной службы исполнения
подпрограммы наказаний на 100 тыс. человек;
доля случаев прекращения бактериовыделения в
общем числе случаев бактериовыделения среди
населения;
смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения, в том числе в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс. человек
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 26277,8 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств федерального бюджета - 9781,1 млн.
рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 16496,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение уровня заболеваемости туберкулезом
результаты реализации в исправительных учреждениях Федеральной
подпрограммы и службы исполнения наказаний до 1495 случаев
показатели ее на 100 тыс. человек;
социально-экономичес- увеличение доли случаев прекращения
кой эффективности бактериовыделения в общем числе случаев
бактериовыделения до 79 процентов;
снижение уровня смертности от туберкулеза до
21,7 случая на 100 тыс. населения, в том
числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до
140 случаев на 100 тыс. человек
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
У больных, страдающих туберкулезом, решающим фактором
социально-экономического характера является снижение уровня и качества
жизни.
Не все группы населения охвачены профилактическими медицинскими
осмотрами, проводимыми с целью раннего выявления туберкулеза.
Необходимо принятие дополнительных мер по обеспечению снижения
уровня заболеваемости, инвалидности и смертности при туберкулезе,
оптимизации лечения больных туберкулезом, обеспечению ранней диагностики
и профилактики развития тяжелых осложнений при туберкулезе, увеличению
продолжительности и улучшению качества жизни больных, страдающих таким
заболеванием, в том числе путем укрепления материально-технической базы
учреждений здравоохранения.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые
индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Туберкулез" (далее - подпрограмма) являются
снижение уровня заболеваемости туберкулезом и снижение уровня смертности
от туберкулеза.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики туберкулеза, в том числе
разработка информационных программ для населения, образовательных
программ для больных туберкулезом и контактирующих с ними лиц;
совершенствование мер инфекционного контроля туберкулеза;
совершенствование методов диагностики, лечения и комплексных
программ медико-социальной реабилитации;
строительство и реконструкция противотуберкулезных медицинских
учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений,
оказывающих противотуберкулезную помощь населению;
разработка и совершенствование ускоренных, высокодостоверных методов
и систем диагностики туберкулеза;
разработка комплексных программ по повышению резистентности к
заболеванию туберкулезом детского населения;
разработка и апробация как программы организационных мероприятий по
повышению эффективности лечения туберкулеза, так и новых методов лечения
туберкулеза;
разработка и апробация комплексных программ по медицинской и
социальной реабилитации больных туберкулезом, относящихся к различным
группам риска;
разработка и совершенствование санитарных нормативов и мер
инфекционного контроля за распространением туберкулеза;
предоставление систематической организационно-методической и
консультационной помощи (включая мониторинг эффективности реализации
мероприятий подпрограммы) субъектам Российской Федерации профильными
научно-исследовательскими институтами;
создание и обеспечение функционирования системы государственного
мониторинга лечения и лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза,
основанной на персональном учете больных;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений системы
здравоохранения и учреждений, подведомственных Федеральной службе
исполнения наказаний, противотуберкулезными препаратами;
совершенствование лабораторной диагностики туберкулеза;
внедрение современных методов диагностики, лечения и реабилитации
больных туберкулезом в учреждениях системы здравоохранения и учреждениях,
подведомственных Федеральной службе исполнения наказаний.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 5.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2
к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
26277,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 9781,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 16496,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 2891,9 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
151,4 млн. рублей;
прочие нужды - 6737,8 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключаемых государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе выполнения работ по реализации мероприятий подпрограммы,
достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых
средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в
отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется путем выполнения комплекса мероприятий, направленных на
снижение уровня заболеваемости туберкулезом, совершенствование методов
профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение уровня заболеваемости туберкулезом в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний до 1495 случаев на
100 тыс. человек;
увеличение доли случаев прекращения бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения до 79 процентов;
снижение уровня смертности от туберкулеза до 21,7 случая на 100 тыс.
населения, в исправительных учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний - до 140 случаев на 100 тыс. человек.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости и смертности от туберкулеза составит 201,2 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в улучшении качества жизни и увеличении ее продолжительности,
сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа
жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в
обществе вследствие угрозы распространения туберкулеза.
Подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
Паспорт подпрограммы "ВИЧ-инфекция"
Наименование - подпрограмма "ВИЧ-инфекция"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний
Цели подпрограммы - снижение числа вновь зарегистрированных
случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией;
дальнейшее внедрение методов профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных;
обеспечение доступности антиретровирусных
препаратов;
снижение уровня смертности больных
ВИЧ-инфекцией
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики,
лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных
антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений и
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - число вновь зарегистрированных в течение
показатели года случаев заражения ВИЧ-инфекцией, в том
подпрограммы числе в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний;
доля ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики
заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 9054,6 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
4046,2 млн. рублей;
внебюджетных источников - 155 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение числа вновь зарегистрированных
результаты реализации случаев инфицирования ВИЧ-инфекцией до
подпрограммы и 31 тыс. случаев, в исправительных
показатели ее учреждениях Федеральной службы исполнения
социально-экономичес- наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
кой эффективности увеличение доли ВИЧ-инфицированных
беременных женщин, включенных в программу
профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных, до 98 процентов
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Продолжающийся рост числа зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц
в значительной мере обусловлен факторами социально-экономического
характера, распространением наркомании, недостаточной информированностью
населения.
Необходимо увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин,
включенных в программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных.
Требуется изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита
человека к антиретровирусным препаратам.
Необходима дальнейшая разработка безопасных технологий заготовки
крови и ее компонентов в целях снижения риска передачи ВИЧ-инфекции при
использовании донорской крови и ее препаратов.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "ВИЧ-инфекция" (далее - подпрограмма) являются:
снижение числа вновь зарегистрированных случаев инфицирования
ВИЧ-инфекцией;
внедрение методов профилактики заражения ВИЧ-инфекцией
новорожденных;
обеспечение доступности антиретровирусных препаратов;
снижение уровня смертности больных ВИЧ-инфекцией.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при
ВИЧ-инфекции;
разработка и внедрение современных антиретровирусных препаратов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных учреждений;
проведение исследований по проблеме ВИЧ-инфекции;
изучение лекарственной устойчивости вируса иммунодефицита человека к
антиретровирусным препаратам;
разработка и клинические испытания диагностических и лекарственных
препаратов с учетом молекулярных особенностей циркулирующих штаммов
вируса иммунодефицита человека;
разработка комплекса мер по снижению риска передачи ВИЧ-инфекции при
использовании донорской крови и ее препаратов;
изучение особенностей клинического течения ВИЧ-инфекции и
СПИД-ассоциированных заболеваний, разработка клинико-лабораторных
критериев прогрессирования ВИЧ-инфекции и эффективности терапии;
разработка новых форм мониторинга эффективности различных методов
профилактики ВИЧ-инфекции;
совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека;
развитие единой системы мониторинга и оценки в области
противодействия ВИЧ-инфекции.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 6.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к
Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации с
привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
9054,6 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 4853,4 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4046,2 млн. рублей, внебюджетных источников - 155 млн.
рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 4180,7 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
142,6 млн. рублей;
прочие нужды - 530,1 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по
стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет реализации комплекса мероприятий, направленных на
снижение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, совершенствование методов
профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
снижение числа вновь зарегистрированных случаев заражения
ВИЧ-инфекцией до 31 тыс. случаев, в исправительных учреждениях
Федеральной службы исполнения наказаний - до 1,6 тыс. случаев;
увеличение доли ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в
программу профилактики заражения ВИЧ-инфекцией новорожденных, до 98
процентов.
Предполагаемый экономический эффект от снижения заболеваемости
ВИЧ-инфекцией женщин репродуктивного возраста и повышения числа
ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусные препараты, составит 37,3
млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни
больных, повышении информированности и формировании здорового образа
жизни населения, снижении социальной и психологической напряженности в
обществе вследствие угрозы распространения ВИЧ-инфекции.
Подпрограмма "Онкология"
Паспорт подпрограммы "Онкология"
Наименование - подпрограмма "Онкология"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство
по высокотехнологичной медицинской помощи,
Российская академия медицинских наук
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний, Российская академия медицинских
наук
Цели подпрограммы - обеспечение диагностики на ранних стадиях
заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при
злокачественных новообразованиях
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
онкологических заболеваний, раннего
выявления опухолевых и предраковых
заболеваний;
оценка канцерогенных факторов окружающей
среды;
мониторинг канцерогенных производственных
факторов и производств;
обеспечение диагностики опухолевых
заболеваний визуальной локализации на ранних
стадиях;
разработка и совершенствование методов
диагностики, лечения и медицинской,
социальной и психологической реабилитации,
включая коррекцию функциональных расстройств
и анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение
телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных
противоопухолевых лекарственных средств;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений и
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - доля больных с визуальными локализациями
показатели злокачественных новообразований, выявленных
подпрограммы на I и II стадиях заболевания, в общем числе
больных с визуальными локализациями опухоли,
впервые взятых на учет;
доля умерших от злокачественных
новообразований в течение года с момента
установления диагноза в числе больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году;
смертность от злокачественных
новообразований на 100 тыс. населения
(мужчины, женщины)
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 12353,9 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
4903,4 млн. рублей;
внебюджетных источников - 260 млн. рублей
Ожидаемые конечные - улучшение показателей, характеризующих
результаты реализации раннее выявление злокачественных
подпрограммы и новообразований, в том числе увеличение доли
показатели ее больных с визуальными локализациями опухоли,
социально-экономичес- выявленными на I и II стадиях заболевания,
кой эффективности до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение
года с момента установления диагноза, в
числе больных, впервые взятых на учет в
предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных
новообразований у мужчин до 171,6 случая на
100 тыс. населения, у женщин - до
90,1 случая на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Остаются крайне высокими показатели инвалидности вследствие
злокачественных новообразований. Высока доля больных, умерших от
злокачественных новообразований в течение года с момента установления
диагноза.
Недостаточна организация профилактических медицинских осмотров с
целью раннего выявления онкологических заболеваний. Необходимо
продолжение изучения веществ, продуктов, производственных процессов,
бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.
Требуется принятие дополнительных мер по обеспечению снижения
заболеваемости, инвалидности и смертности при злокачественных
новообразованиях, улучшению качества проводимого лечения больных с
онкологическими заболеваниями, обеспечению ранней диагностики и
профилактики развития тяжелых осложнений, увеличению продолжительности и
улучшению качества жизни больных.
II. Основные цели и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Онкология" (далее - подпрограмма) являются:
обеспечение диагностики на ранних стадиях заболеваний;
снижение инвалидности и смертности при злокачественных
новообразованиях.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики онкологических заболеваний,
раннего выявления опухолевых и предраковых заболеваний;
оценка канцерогенных факторов окружающей среды;
мониторинг канцерогенных производственных факторов и производств;
обеспечение диагностики опухолевых заболеваний визуальной
локализации на ранних стадиях;
разработка и совершенствование методов диагностики, лечения и
медицинской, социальной и психологической реабилитации, включая коррекцию
функциональных расстройств и анатомических дефектов;
совершенствование и внедрение телекоммуникационных технологий;
разработка и внедрение современных противоопухолевых лекарственных
средств;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в
приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений, оказывающих помощь населению при онкологических заболеваниях;
проведение исследований в области этиологии и патогенеза
злокачественных новообразований;
проведение исследований в области профилактики, диагностики и
лечения злокачественных новообразований;
обеспечение функционирования национального перечня веществ,
продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов,
канцерогенных для человека, банков данных по канцерогенно-опасным
производствам и веществам, регистра лиц, имеющих (имевших)
профессиональный контакт с химическими канцерогенами;
обеспечение функционирования государственного регистра больных со
злокачественными новообразованиями;
обеспечение оказания специализированной медицинской помощи больным
со злокачественными новообразованиями.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 7.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к
Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с
привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
12353,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 7190,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 4903,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 260 млн.
рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 5263,4 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
239,8 млн. рублей;
прочие нужды - 1687,3 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство по высокотехнологичной
медицинской помощи и Российская академия медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в
отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости онкологическими заболеваниями, совершенствование методов
их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в
сравнении с уровнем 2005 года с учетом следующих показателей:
улучшение показателей, характеризующих раннее выявление
злокачественных новообразований, в том числе увеличение доли больных с
визуальными локализациями опухоли, выявленных на I и II стадиях
заболевания, до 73,1 процента;
снижение доли больных, умерших от злокачественных новообразований в
течение года с момента установления диагноза, в числе больных, впервые
взятых на учет в предыдущем году, до 27,8 процента;
снижение смертности от злокачественных новообразований у мужчин до
171,6 случая на 100 тыс. населения, у женщин - до 90,1 случая на 100 тыс.
населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности
и смертности при злокачественных новообразованиях составит
99 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет
выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни,
сохранении трудового потенциала больных, снижении социальной и
психологической напряженности в обществе вследствие угрозы
распространения злокачественных новообразований.
Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем"
Паспорт подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем"
Наименование - подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым
подпрограммы путем"
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральное агентство
по высокотехнологичной медицинской помощи
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний
Цель подпрограммы - снижение заболеваемости инфекциями,
передаваемыми половым путем
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
инфекций, передаваемых половым путем,
включая разработку информационных материалов
и образовательных программ для населения;
разработка и внедрение современных методов
диагностики, лечения и реабилитации при
инфекциях, передаваемых половым путем;
совершенствование системы мониторинга
устойчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, к применяемым
лекарственным средствам;
совершенствование качества лабораторной
диагностики возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений и
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - заболеваемость сифилисом на 100 тыс.
показатели населения;
подпрограммы заболеваемость сифилисом в исправительных
учреждениях Федеральной службы исполнения
наказаний на 100 тыс. человек;
заболеваемость детей сифилисом на 100 тыс.
детского населения;
заболеваемость детей гонореей на 100 тыс.
детского населения;
доля специализированных медицинских
учреждений, осуществляющих мониторинг
изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем
количестве учреждений
дерматовенерологического профиля;
количество подростковых специализированных
центров профилактики и лечения инфекций,
передаваемых половым путем
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 3718,4 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета
1514,5 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 2203,9 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости сифилисом до
результаты реализации 50,1 случая на 100 тыс. населения, в том
подпрограммы и числе в исправительных учреждениях
показатели ее Федеральной службы исполнения наказаний - до
социально-экономичес- 150 случаев на 100 тыс. человек;
кой эффективности снижение заболеваемости детей сифилисом до
7,3 случая на 100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до
11,5 случая на 100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных
медицинских учреждений, осуществляющих
мониторинг изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, в
общем количестве учреждений
дерматовенерологического профиля до
60 процентов;
увеличение количества подростковых
специализированных центров профилактики и
лечения инфекций, передаваемых половым
путем, до 55
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается количество инфекционных заболеваний,
передаваемых половым путем (в том числе случаев заболеваний
нейросифилисом), выявленных среди подростков.
Развивается резистентность возбудителей инфекций, передаваемых
половым путем, к применяемым лекарственным средствам.
В этой связи необходимы проведение санитарно-просветительских
мероприятий и пропаганда здорового образа жизни.
Кроме того, следует увеличить количество специализированных
медицинских учреждений, изучающих изменчивость возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, организовать проведение исследований,
направленных на преодоление терапевтической резистентности возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, и совершенствование их диагностики
с учетом молекулярных особенностей возбудителей.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" (далее
подпрограмма) является снижение заболеваемости инфекциями, передаваемыми
половым путем.
Задачами указанной подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, передаваемых
половым путем, включая разработку информационных материалов и
образовательных программ для населения;
разработка и внедрение современных методов диагностики, лечения и
реабилитации при инфекциях, передаваемых половым путем;
совершенствование системы мониторинга устойчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым лекарственным
средствам;
совершенствование качества лабораторной диагностики возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция федеральных медицинских
специализированных учреждений;
разработка программ эпидемиологических исследований по
распространению инфекций, передаваемых половым путем, с созданием систем
прогнозирования распространения и возникновения резистентности
возбудителей этих инфекций к применяемым антимикробным препаратам;
разработка тест-систем и контрольных материалов для диагностики
инфекций, передаваемых половым путем, с учетом молекулярных особенностей
возбудителей, выявляемых на территории Российской Федерации;
изучение молекулярных механизмов развития резистентности
возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, к применяемым
антимикробным препаратам;
развитие единой информационно-аналитической системы профилактики,
диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем;
совершенствование специализированной медицинской помощи при
инфекциях, передаваемых половым путем.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 8.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2
к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
3718,4 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 1514,5 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 2203,9 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 636,8 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
170,7 млн. рублей;
прочие нужды - 707 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральное
агентство по высокотехнологичной медицинской помощи и Федеральная служба
исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в
отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на
снижение количества инфекционных заболеваний, передаваемых половым путем,
совершенствование методов их профилактики и ранней диагностики,
обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости сифилисом до 50,1 случая на
100 тыс. населения, в том числе в исправительных учреждениях Федеральной
службы исполнения наказаний - до 150 случаев на 100 тыс. человек;
снижение заболеваемости детей сифилисом до 7,3 случая на
100 тыс. детского населения;
снижение заболеваемости детей гонореей до 11,5 случая на
100 тыс. детского населения;
увеличение доли специализированных медицинских учреждений,
осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций,
передаваемых половым путем, в общем количестве учреждений
дерматовенерологического профиля до 60 процентов;
увеличение количества подростковых специализированных центров
профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, до 55.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости при инфекциях, передаваемых половым путем, составит
56,8 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в снижении количества инфекционных заболеваний, передаваемых
половым путем, повышении информированности населения о предупреждении
этих инфекций и улучшении качества оказания специализированной
медицинской помощи.
Подпрограмма "Вирусные гепатиты"
Паспорт подпрограммы "Вирусные гепатиты"
Наименование - подпрограмма "Вирусные гепатиты"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Федеральная служба
исполнения наказаний
Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости вирусными
гепатитами
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
вирусных гепатитов и эпидемиологического
надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения и
реабилитации острых и хронических вирусных
гепатитов;
разработка и внедрение современных
лекарственных средств и диагностических
наборов;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений,
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - заболеваемость острым вирусным гепатитом В
показатели на 100 тыс. населения;
подпрограммы заболеваемость острым вирусным гепатитом С
на 100 тыс. населения;
заболеваемость хроническими вирусными
гепатитами В и С на 100 тыс. населения
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 6583,3 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
3642,4 млн. рублей;
внебюджетных источников - 340 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости острым вирусным
результаты реализации гепатитом В до 2,7 случая на 100 тыс.
подпрограммы и населения;
показатели ее снижение заболеваемости острым вирусным
социально-экономичес- гепатитом С до 3,8 случая на 100 тыс.
кой эффективности населения;
снижение заболеваемости хроническими
вирусными гепатитами В и С до 36 случаев на
100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Ежегодно увеличивается заболеваемость хроническими формами вирусных
гепатитов B и C, острыми формами вирусного гепатита C, а также
инвалидность и смертность при указанных заболеваниях.
Необходимо совершенствование методов расследования случаев
эпидемических вспышек вирусных гепатитов, молекулярных методов
диагностики, методов профилактики вирусных гепатитов, дальнейшее развитие
специализированной медицинской помощи.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Вирусные гепатиты" (далее - подпрограмма),
является снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов и
эпидемиологического надзора;
обеспечение качества диагностики, лечения и реабилитации острых и
хронических вирусных гепатитов;
разработка и внедрение современных лекарственных средств и
диагностических наборов;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений, оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений;
совершенствование методов расследования и методов профилактики
эпидемических вспышек вирусных гепатитов;
совершенствование молекулярных методов диагностики, профилактики и
лечения вирусных гепатитов;
создание контрольных образцов для оценки качества молекулярной
диагностики вирусных гепатитов;
мониторинг распространения вирусных гепатитов, включая создание
единой федеральной базы данных циркулирующих штаммов вирусов гепатитов;
совершенствование специализированной медицинской помощи, оказываемой
лицам, больным вирусными гепатитами.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 9.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2
к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, с
привлечением внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
6583,3 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 2600,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 3642,4 млн. рублей, внебюджетных источников - 340 млн.
рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 523,6 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
205,5 млн. рублей;
прочие нужды - 1871,8 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и
Федеральная служба исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в
отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации в рамках реализации подпрограммы
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости вирусными гепатитами, совершенствование методов их
профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества лечения и
реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом В до 2,7 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом С до 3,8 случая на
100 тыс. населения;
снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами В и С до
36 случаев на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости острыми гепатитами составит 116,9 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового
потенциала больных, формировании здорового образа жизни населения,
снижении социальной напряженности в обществе вследствие уменьшения угрозы
распространения вирусных гепатитов.
Подпрограмма "Психические расстройства"
Паспорт подпрограммы "Психические расстройства"
Наименование - подпрограмма "Психические расстройства"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба
исполнения наказаний
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба исполнения
наказаний
Цель подпрограммы - развитие комплексной системы профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации при
психических расстройствах
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
психических расстройств, разработка и
реализация консультативной помощи, обучающих
программ для населения по вопросам охраны
психического здоровья и профилактики
суицидов;
совершенствование методов диагностики и
лечения психических расстройств, внедрение
бригадных форм работы в условиях
психиатрического стационара, дневного
стационара, психоневрологического диспансера
и реабилитационного общежития;
внедрение современных методов
психосоциальной терапии и психосоциальной
реабилитации;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений,
оказывающих психиатрическую помощь, и
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - доля пациентов, охваченных бригадными
показатели формами оказания психиатрической помощи, в
подпрограммы общем числе наблюдаемых пациентов;
доля пациентов, нуждающихся в стационарной
психиатрической помощи, в общем числе
наблюдаемых пациентов;
средняя продолжительность лечения больного в
психиатрическом стационаре;
доля повторных в течение года госпитализаций
в психиатрический стационар
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 7592 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе:
за счет средств федерального бюджета
4632 млн. рублей;
за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации - 2710 млн. рублей;
за счет средств внебюджетных источников
250 млн. рублей
Ожидаемые конечные - увеличение доли пациентов, охваченных
результаты реализации бригадными формами оказания психиатрической
подпрограммы и помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов
показатели ее до 41 процента;
социально-экономичес- снижение доли пациентов, нуждающихся в
кой эффективности стационарной психиатрической помощи, в общем
числе наблюдаемых пациентов до 14,5
процента;
снижение средней продолжительности лечения
больного в психиатрическом стационаре до
73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года
госпитализаций в психиатрический стационар
до 17,5 процента
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Растет заболеваемость населения психическими расстройствами и
расстройствами поведения. Ежегодно от суицидов погибает около 60 тыс.
человек.
Невелико число пациентов, охваченных бригадными формами оказания
психиатрической помощи. Это свидетельствует о недостаточном использовании
в психиатрической практике методов психосоциальной терапии и
психосоциальной реабилитации. Последнее, в свою очередь, объясняет частые
госпитализации и длительное лечение пациентов в психиатрических
стационарах.
Необходимы разработка и внедрение бригадных форм оказания
психиатрической помощи в условиях психиатрических стационаров, дневных
стационаров, психоневрологических диспансеров, оказание помощи на дому, а
также совершенствование методов профилактики психических расстройств, в
том числе в системе оказания первичной медико-санитарной помощи.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, целевые
индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Психические расстройства" (далее - подпрограмма)
является развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации при психических расстройствах.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики психических расстройств,
разработка и реализация консультативной помощи, обучающих программ для
населения по вопросам охраны психического здоровья и профилактики
суицидов;
совершенствование методов диагностики и лечения психических
расстройств, внедрение бригадных форм работы в условиях психиатрического
стационара, дневного стационара, психоневрологического диспансера и
реабилитационного общежития;
внедрение современных методов психосоциальной терапии и
психосоциальной реабилитации;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений, оказывающих психиатрическую помощь, и оснащение их
современным медицинским и технологическим оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы представлена
в приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений;
разработка современных видов и методов комплексных
судебно-психиатрических экспертных исследований;
изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических
аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других психических
расстройств;
разработка методического и программного обеспечения деятельности по
внедрению бригадных форм оказания психиатрической помощи, психосоциальной
терапии и психосоциальной реабилитации;
разработка методического и программного обеспечения медицинской
помощи, оказываемой ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых
действий;
научное обоснование системы мониторинга деятельности
психиатрических, психоневрологических и судебно-психиатрических
экспертных учреждений;
разработка современной методологии деятельности психиатрических и
психоневрологических и судебно-психиатрических экспертных учреждений;
разработка методов управления качеством оказания диагностической,
лечебной и реабилитационной помощи в психиатрических и
психоневрологических учреждениях;
совершенствование методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при психических расстройствах.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 10.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, представлен в приложении N 2
к Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации с
привлечением средств внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
7592 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 4632 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 2710 млн. рублей, внебюджетных источников - 250 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 3213,3 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
337,8 млн. рублей;
прочие нужды - 1080,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию и Федеральная служба
исполнения наказаний.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных государственными заказчиками с исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств в
отношении строек и объектов, находящихся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет проведения комплекса мероприятий, направленных на
снижение количества граждан, страдающих психическими заболеваниями,
совершенствование методов профилактики и ранней диагностики этих
заболеваний, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
увеличение доли пациентов, охваченных бригадными формами оказания
психиатрической помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 41
процента;
снижение доли пациентов, нуждающихся в стационарной психиатрической
помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов до 14,5 процента;
снижение средней продолжительности лечения больного в
психиатрическом стационаре до 73,9 дня;
снижение доли повторных в течение года госпитализаций в
психиатрический стационар до 17,5 процента.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня инвалидности
и смертности при психических расстройствах составит 8,1 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет
выражен в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни,
сохранении трудового потенциала, формировании здорового образа жизни,
снижении социальной и психологической напряженности в обществе вследствие
устранения угрозы распространения психических заболеваний.
Подпрограмма "Артериальная гипертония"
Паспорт подпрограммы "Артериальная гипертония"
Наименование - подпрограмма "Артериальная гипертония"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственный - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчик подпрограммы социальному развитию
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию
Цели подпрограммы - снижение числа заболеваний сосудистыми
расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
и снижение смертности от ее осложнений
Задачи подпрограммы - создание эффективной системы профилактики
артериальной гипертонии в группах риска;
разработка и внедрение современных методов
ранней диагностики, лечения артериальной
гипертонии и реабилитации больных с ее
осложнениями
Целевые индикаторы и - заболеваемость сосудистыми расстройствами
показатели головного мозга (цереброваскулярные болезни,
подпрограммы включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения;
смертность от сосудистых расстройств
головного мозга (цереброваскулярные болезни,
включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии на 100 тыс. населения
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 1808,8 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 262,1 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
1546,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные - снижение заболеваемости сосудистыми
результаты реализации расстройствами головного мозга
подпрограммы и (цереброваскулярные болезни, включая
показатели ее инсульт) вследствие артериальной гипертонии
социально-экономичес- до 5492 случаев на 100 тыс. населения;
кой эффективности снижение смертности от сосудистых
расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии
до 306,8 случая на 100 тыс. населения
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Уровень заболеваемости, инвалидности и смертности населения при
болезнях системы кровообращения, среди которых гипертоническая болезнь
занимает ведущее место, остается высоким. В связи с этим необходим учет и
профилактика факторов, способствующих снижению качества жизни населения,
в том числе обусловленных чрезмерными стрессовыми нагрузками.
Требуется создание системы контроля за ходом выполнения
профилактических мероприятий, мероприятий по лечению и реабилитации
больных артериальной гипертонией.
Необходимы разработка и реализация мероприятий по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний, реализация программ по организации
восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда.
II. Основные цели, задачи подпрограммы, срок реализации, а также ее
целевые индикаторы и показатели
Целями подпрограммы "Артериальная гипертония" (далее - подпрограмма)
являются снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного
мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие
артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений.
Задачами указанной подпрограммы являются:
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в
группах риска;
разработка и внедрение современных методов ранней диагностики,
лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями.
Реализацию подпрограммы предусматривается осуществить в 2007 - 2011
годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в
приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
разработка современных медицинских профилактических технологий для
групп высокого риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений;
разработка современных методов профилактики, диагностики и лечения
артериальной гипертонии и ее осложнений;
разработка научно обоснованных программ по организации
восстановительного лечения больных инсультом и острым инфарктом миокарда;
создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии и
ее осложнений;
создание системы контроля за ходом выполнения мероприятий по
профилактике и лечению артериальной гипертонии;
совершенствование системы государственного регистра больных
артериальной гипертонией;
совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации
больных артериальной гипертонией.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 11.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
1808,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 262,1 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 1546,7 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 13,1 млн.
рублей;
прочие нужды - 249 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы представлены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственным заказчиком подпрограммы является Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных между государственным заказчиком и исполнителями
мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственный заказчик подпрограммы представляет в Министерство
здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
ежеквартально статистическую, справочную и аналитическую информацию
о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, по установленной форме доклад о ходе работ
по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых результатах и об
эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственного заказчика с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственным заказчиком подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, совершенствование
методов их профилактики и ранней диагностики, обеспечение качества
лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 5492 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга
(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной
гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости, инвалидности и смертности при артериальной гипертонии
составит 26,1 млрд. рублей.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет
выражена в снижении уровня заболеваемости сердечно-сосудистыми
заболеваниями, улучшении качества и увеличении продолжительности жизни,
сохранении трудового потенциала больных, формировании здорового образа
жизни населения.
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
Паспорт подпрограммы "Вакцинопрофилактика"
Наименование - подпрограмма "Вакцинопрофилактика"
подпрограммы
Основание для - распоряжение Правительства Российской
разработки Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
подпрограммы
Государственные - Федеральное агентство по здравоохранению и
заказчики подпрограммы социальному развитию, Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Российская академия
медицинских наук
Основные разработчики - Министерство здравоохранения и социального
подпрограммы развития Российской Федерации, Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному
развитию, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Российская академия
медицинских наук
Цель подпрограммы - снижение уровня заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической
профилактики
Задачи подпрограммы - совершенствование методов профилактики
инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики;
совершенствование методов контроля
проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы транспортировки
вакцин;
разработка и внедрение опытных образцов
новых вакцин;
строительство и реконструкция
специализированных медицинских учреждений и
оснащение их современным медицинским и
технологическим оборудованием
Целевые индикаторы и - охват профилактическими прививками детей;
показатели заболеваемость дифтерией на 100 тыс.
подпрограммы населения;
заболеваемость полиомиелитом;
заболеваемость корью на 100 тыс. населения
Срок реализации - 2007 - 2011 годы
подпрограммы
Объемы и источники - общий объем финансирования подпрограммы
финансирования составляет 2899,5 млн. рублей (в ценах
подпрограммы соответствующих лет), в том числе за счет
средств:
федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей;
бюджетов субъектов Российской Федерации
339,6 млн. рублей;
внебюджетных источников - 215 млн. рублей
Ожидаемые конечные - сохранение 95-процентного уровня охвата
результаты реализации детей профилактическими прививками;
подпрограммы и снижение заболеваемости дифтерией до 0,16
показатели ее случая на 100 тыс. населения;
социально-экономичес- исключение случаев возникновения заболеваний
кой эффективности полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая
на 100 тыс. населения;
сохранение заболеваемости инфекциями,
управляемыми средствами специфической
профилактики, на уровне спорадических
случаев
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
При сохранении высокого уровня охвата детей профилактическими
прививками продолжают иметь место случаи заболевания дифтерией, корью и
коклюшем, а также вспышки заболеваний эпидемическим паротитом.
Необходимо создание новых вакцин для массового применения и
внедрение современных технологий их производства.
Требуется развитие системы информирования населения о мерах
предупреждения распространения инфекций, управляемых средствами
специфической профилактики.
II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок ее реализации, а также
целевые индикаторы и показатели
Целью подпрограммы "Вакцинопрофилактика" (далее - подпрограмма)
является снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми
средствами специфической профилактики.
Задачами подпрограммы являются:
совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых
средствами специфической профилактики;
совершенствование методов контроля проведения профилактических и
противоэпидемических мероприятий;
совершенствование системы транспортировки вакцин;
разработка и внедрение опытных образцов новых вакцин;
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений и оснащение их современным медицинским и технологическим
оборудованием.
Подпрограмма реализуется в 2007 - 2011 годах.
Динамика целевых индикаторов и показателей подпрограммы приведена в
приложении N 1 к Программе.
III. Мероприятия подпрограммы
В рамках мероприятий подпрограммы предусматриваются:
строительство и реконструкция специализированных медицинских
учреждений и предприятий;
создание новых вакцин массового применения и современных технологий
их производства;
создание новых современных методов и средств диагностики детских
инфекций;
развитие системы информирования населения о мерах предупреждения
распространения инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики, в том числе создание видеоклипов, буклетов, календарей;
совершенствование государственного контроля за проведением
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцин.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 12.
Перечень объектов, подлежащих финансированию за счет средств
федерального бюджета в рамках подпрограммы, приведен в приложении N 2 к
Программе.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
за счет привлечения внебюджетных источников.
Общие затраты на реализацию мероприятий подпрограммы составляют
2899,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств
федерального бюджета - 2344,9 млн. рублей, бюджетов субъектов Российской
Федерации - 339,6 млн. рублей, внебюджетных источников - 215 млн. рублей.
Финансирование подпрограммы за счет средств федерального бюджета
осуществляется по следующим направлениям:
капитальные вложения - 2222,4 млн. рублей;
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
68,6 млн. рублей;
прочие нужды - 53,9 млн. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы приведены в
приложении N 3 к Программе.
V. Механизм реализации подпрограммы
Государственными заказчиками подпрограммы являются Федеральное
агентство по здравоохранению и социальному развитию, Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Российская академия медицинских наук.
Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных
контрактов, заключенных между государственными заказчиками и
исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Государственные заказчики подпрограммы:
ежеквартально представляют в Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации статистическую, справочную и
аналитическую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
ежегодно, до 25 января, представляют в Министерство здравоохранения
и социального развития Российской Федерации по установленной форме доклад
о ходе работ по реализации мероприятий подпрограммы, достигнутых
результатах и об эффективности использования финансовых средств.
Взаимодействие государственных заказчиков с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации осуществляется на основе
заключенных соглашений.
Исполнение за счет средств федерального бюджета обязательств по
стройкам и объектам, находящимся в государственной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности,
осуществляется в порядке межбюджетных отношений в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Передача субъектам Российской Федерации материально-технических
средств, приобретенных за счет средств федерального бюджета,
осуществляется государственными заказчиками подпрограммы в установленном
порядке.
В субъектах Российской Федерации реализация подпрограммы
осуществляется за счет комплекса мероприятий, направленных на снижение
заболеваемости инфекциями путем использования средств специфической
профилактики (вакцинации), совершенствование методов их профилактики и
ранней диагностики, обеспечение качества лечения и реабилитации.
VI. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в сравнении
с 2005 годом с учетом следующих показателей:
сохранение 95-процентного уровня охвата детей профилактическими
прививками;
снижение заболеваемости дифтерией до 0,16 случая на 100 тыс.
населения;
исключение случаев возникновения заболеваний полиомиелитом;
снижение заболеваемости корью до 0,8 случая на 100 тыс. населения.
Предполагаемый экономический эффект от снижения уровня
заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической
профилактики, составит 33,4 млрд. рублей.
Социальный эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет
выражен в снижении социальной напряженности в обществе вследствие угрозы
распространения инфекций, управляемых средствами специфической
профилактики.
Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Динамика
целевых индикаторов и показателей федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Единица | Базовое |2007 год|2008 год |2009 год |2010 год|2011 год |
| |измерения | значение | | | | | |
| | |(2005 год)| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доля осложнений при сахарном|процентов | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
|диабете | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Средняя продолжительность| | | | | | | |
|жизни больных сахарным| | | | | | | |
|диабетом I типа: | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|мужчин | лет | 52,4 | 52,9 | 53,5 | 54 | 54,6 | 55,3 |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|женщин | лет | 56,2 | 56,7 | 57,3 | 57,8 | 58,4 | 59,1 |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Средняя продолжительность| | | | | | | |
|жизни больных сахарным| | | | | | | |
|диабетом II типа: | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|мужчин | лет | 68,7 | 69,2 | 69,7 | 70,4 | 71,3 | 71,5 |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|женщин | лет | 71,1 | 71,6 | 72,1 | 72,6 | 73,1 | 73,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Подпрограмма "Туберкулез" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заболеваемость туберкулезом| число | 1515 | 1513 | 1505 | 1502 | 1498 | 1495 |
|в исправительных учреждениях| случаев | | | | | | |
|ФСИН России на 100 тыс.| | | | | | | |
|человек | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля случаев прекращения|процентов | 73,5 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|бактериовыделения в общем| | | | | | | |
|числе случаев| | | | | | | |
|бактериовыделения среди| | | | | | | |
|населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Смертность от туберкулеза на| число | 22,6 | 22,2 | 22,1 | 22 | 21,9 | 21,7 |
|100 тыс. населения - всего | случаев | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|в том числе в исправительных| -"- | 153,4 | 143,4 | 142,7 | 142 | 141,3 | 140 |
|учреждениях ФСИН России на| | | | | | | |
|100 тыс. человек | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Число вновь| тыс. | 37,7 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
|зарегистрированных в течение| человек | | | | | | |
|года случаев заражения| | | | | | | |
|ВИЧ-инфекцией - всего | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|в том числе в исправительных| тыс. | 2 | 1,85 | 1,8 | 1,74 | 1,69 | 1,6 |
|учреждениях ФСИН России | человек | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля ВИЧ-инфицированных|процентов | 75 | 80 | 90 | 95 | 98 | 98 |
|беременных женщин,| | | | | | | |
|включенных в программу| | | | | | | |
|профилактики заражения| | | | | | | |
|ВИЧ-инфекцией новорожденных | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Подпрограмма "Онкология" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доля больных с визуальными|процентов | 67,6 | 67,9 | 71,2 | 72 | 72,6 | 73,1 |
|локализациями | | | | | | | |
|злокачественных | | | | | | | |
|новообразований, выявленных| | | | | | | |
|на I и II стадиях| | | | | | | |
|заболевания, в общем числе| | | | | | | |
|больных с визуальными| | | | | | | |
|локализациями опухоли,| | | | | | | |
|впервые взятых на учет | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля умерших от| -"- | 31,6 | 30 | 29,5 | 29,1 | 28,2 | 27,8 |
|злокачественных | | | | | | | |
|новообразований в течение| | | | | | | |
|года с момента установления| | | | | | | |
|диагноза в числе больных,| | | | | | | |
|впервые взятых на учет в| | | | | | | |
|предыдущем году | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Смертность от| число | | | | | | |
|злокачественных | случаев | | | | | | |
|новообразований на 100 тыс.| | | | | | | |
|населения: | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|мужчин | | 186,8 | 181,5 | 179 | 176,5 | 174 | 171,6 |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|женщин | | 93,5 | 92,3 | 91,7 | 91,1 | 90,6 | 90,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заболеваемость сифилисом на| число | 72 | 63 | 60 | 55,3 | 53,1 | 50,1 |
|100 тыс. населения | случаев | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость сифилисом в| -"- | 176,6 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 |
|исправительных учреждениях| | | | | | | |
|ФСИН России на 100 тыс.| | | | | | | |
|человек | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость детей| -"- | 21,2 | 17,4 | 13,6 | 10,1 | 9,5 | 7,3 |
|сифилисом на 100 тыс.| | | | | | | |
|детского населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость детей| -"- | 23,4 | 22 | 20,4 | 16,6 | 12 | 11,5 |
|гонореей на 100 тыс.| | | | | | | |
|детского населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля специализированных|процентов | 15 | 25 | 35 | 50 | 55 | 60 |
|медицинских учреждений,| | | | | | | |
|осуществляющих мониторинг| | | | | | | |
|изменчивости возбудителей| | | | | | | |
|инфекций, передаваемых| | | | | | | |
|половым путем, в общем числе| | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | |
|дерматовенерологического | | | | | | | |
|профиля | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Количество подростковых| единиц | 12 | 24 | 35 | 45 | 50 | 55 |
|специализированных центров| | | | | | | |
|профилактики и лечения| | | | | | | |
|инфекций, передаваемых| | | | | | | |
|половым путем | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заболеваемость острым| число | 8,6 | 5,8 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
|вирусным гепатитом В на 100| случаев | | | | | | |
|тыс. населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость острым| -"- | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4 | 3,9 | 3,8 |
|вирусным гепатитом С на 100| | | | | | | |
|тыс. населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость хроническими| -"- | 51,4 | 46,2 | 44 | 40 | 38 | 36 |
|вирусными гепатитами В и С| | | | | | | |
|на 100 тыс. населения | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Подпрограмма "Психические расстройства" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Доля пациентов, охваченных|процентов | 5 | 10 | 19 | 27 | 34 | 41 |
|бригадными формами оказания| | | | | | | |
|психиатрической помощи, в| | | | | | | |
|общем числе наблюдаемых| | | | | | | |
|пациентов | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля пациентов, нуждающихся|процентов | 16 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,5 |
|в стационарной| | | | | | | |
|психиатрической помощи, в| | | | | | | |
|общем числе наблюдаемых| | | | | | | |
|пациентов | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Средняя продолжительность| дней | 75,6 | 75,5 | 75,3 | 75,1 | 74,7 | 73,9 |
|лечения больного в| | | | | | | |
|психиатрическом стационаре | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Доля повторных в течение|процентов | 20 | 19,5 | 19 | 18,5 | 18 | 17,5 |
|года госпитализаций в| | | | | | | |
|психиатрический стационар | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Заболеваемость сосудистыми| число | 5776 | 5776 | 5747 | 5690 | 5604 | 5492 |
|расстройствами головного| случаев | | | | | | |
|мозга (цереброваскулярные| | | | | | | |
|болезни, включая инсульт)| | | | | | | |
|вследствие артериальной| | | | | | | |
|гипертонии на 100 тыс.| | | | | | | |
|населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Смертность от сосудистых| число | 325 | 325 | 323,4 | 318,5 | 313,7 | 306,8 |
|расстройств головного мозга| случаев | | | | | | |
|(цереброваскулярные болезни,| | | | | | | |
|включая инсульт) вследствие| | | | | | | |
|артериальной гипертонии на| | | | | | | |
|100 тыс. населения | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Охват профилактическими|процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|прививками детей | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость дифтерией на| число | 0,25 | 0,2 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|100 тыс. населения | случаев | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость полиомиелитом| -"- | - | - | - | - | - | - |
|на 100 тыс. населения | | | | | | | |
|----------------------------+----------+----------+--------+---------+---------+--------+---------|
|Заболеваемость корью на 100| -"- | 1,6 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
|тыс. населения | | | | | | | |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
объектов, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой
программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Наименование объекта |2007 - 2011| В том числе |
| | | годы - |----------------------------------------------------|
| | | всего | 2007 год |2008 год | 2009 год |2010 год | 2011 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Подпрограмма "Туберкулез" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Федеральное государственное| 169,3 | 10 | 24,3 | 15 | 120 | - |
| |учреждение | | | | | | |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |санаторий "Плес"| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию| | | | | | |
| |(строительство лечебного| | | | | | |
| |корпуса), г. Плес,| | | | | | |
| |Ивановская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 2. |Мытищинский | 49,3 | 9,3 | 15 | 25 | - | - |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер, г. Мытищи,| | | | | | |
| |Московская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 3. |ОГУЗ "Орловский| 7 | 7 | - | - | - | - |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер" (реконструкция| | | | | | |
| |приточно-вытяжной вентиляции| | | | | | |
| |лечебного корпуса N 1),| | | | | | |
| |г. Орел | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 4. |Федеральное государственное| 30 | 30 | - | - | - | - |
| |учреждение туберкулезный| | | | | | |
| |санаторий "Кирицы"| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию| | | | | | |
| |(реконструкция | | | | | | |
| |лечебно-диагностического | | | | | | |
| |корпуса), Спасский район,| | | | | | |
| |Рязанская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 5. |Государственное | 169,5 | - | - | - | 42,5 | 127 |
| |образовательное учреждение| | | | | | |
| |высшего профессионального| | | | | | |
| |образования "Московская| | | | | | |
| |медицинская академия имени| | | | | | |
| |И.М. Сеченова Федерального| | | | | | |
| |агентства по здравоохранению| | | | | | |
| |и социальному развитию"| | | | | | |
| |(реконструкция корпусов| | | | | | |
| |научно-исследовательского | | | | | | |
| |института | | | | | | |
| |фтизиопульмонологии, в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|6. |Федеральное государственное| 277 | - | - | - | 100 | 177 |
| |учреждение туберкулезный| | | | | | |
| |санаторий "Красный Вал"| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию| | | | | | |
| |(реконструкция главного| | | | | | |
| |корпуса), п. Красный Вал,| | | | | | |
| |Лужский район, Ленинградская| | | | | | |
| |область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 7. |Федеральное государственное| 44 | 10 | 34 | - | - | - |
| |учреждение туберкулезный| | | | | | |
| |санаторий "Выборг-7" | | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию| | | | | | |
| |(реконструкция котельной),| | | | | | |
| |п. Отрадное, Выборгский| | | | | | |
| |район, Ленинградская область| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 8. |Областной | 25 | - | - | - | 25 | - |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер (комплекс работ по| | | | | | |
| |реконструкции стационара),| | | | | | |
| |ул. Лобова, 12, г. Мурманск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| 9. |Федеральное государственное| 353,7 | - | - | 12,1 | 140 | 201,6 |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт фтизиопульмонологии| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи"| | | | | | |
| |(реконструкция корпусов, в| | | | | | |
| |т.ч. проектно-изыскательские| | | | | | |
| |работы), г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|10. |Межрайонный | 50 | - | - | - | 50 | - |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер, г. Избербаш| | | | | | |
| |(строительство стационара на| | | | | | |
| |40 коек), Республика| | | | | | |
| |Дагестан | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|11. |Реконструкция санатория| 18 | 8 | 10 | - | - | - |
| |"Звездочка" под| | | | | | |
| |республиканский | | | | | | |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |санаторий, г. Нальчик,| | | | | | |
| |Кабардино-Балкарская | | | | | | |
| |Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|12. |Реконструкция | 95 | - | - | 20 | 75 | - |
| |республиканского | | | | | | |
| |противотуберкулезного | | | | | | |
| |диспансера на 300 коек| | | | | | |
| |(главный корпус), г. Элиста,| | | | | | |
| |Республика Калмыкия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|13. |Республиканский | 50 | 25 | 7 | 12 | 6 | - |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер со стационаром на| | | | | | |
| |80 коек, г. Черкесск,| | | | | | |
| |Карачаево-Черкесская | | | | | | |
| |Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|14. |Федеральное государственное| 60 | - | 5 | 25 | 30 | - |
| |учреждение туберкулезный| | | | | | |
| |санаторий "Аксаково"| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию| | | | | | |
| |(строительство очистных| | | | | | |
| |сооружений, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), ст. Аксаково,| | | | | | |
| |Белебеевский район,| | | | | | |
| |Республика Башкортостан | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|15. |Лечебный корпус на 120 коек| 45 | 5 | 10 | 30 | - | - |
| |на территории| | | | | | |
| |противотуберкулезного | | | | | | |
| |диспансера, г. Саранск,| | | | | | |
| |Республика Мордовия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|16. |Детский противотуберкулезный| 35 | 10 | 12 | 13 | - | - |
| |санаторий (2-я очередь),| | | | | | |
| |с. Чуварлеи Алатырского| | | | | | |
| |района, Чувашская Республика| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|17. |Областной | 117 | - | - | - | 40 | 77 |
| |противотуберкулезный | | | | | | |
| |диспансер (реконструкция),| | | | | | |
| |г. Пенза | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|18. |Федеральное государственное| 216,5 | 15 | 14,5 | 20 | 40 | 127 |
| |учреждение "Новосибирский| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт туберкулеза| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи"| | | | | | |
| |(строительство лабораторного| | | | | | |
| |корпуса), г. Новосибирск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|19. |Противотуберкулезный | 276 | 5 | 4 | 5 | 105 | 157 |
| |диспансер на 100 коек с| | | | | | |
| |поликлиникой на 50 посещений| | | | | | |
| |в смену, пос. Агинское,| | | | | | |
| |Агинский Бурятский| | | | | | |
| |автономный округ | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|20. |Пристрой лечебного корпуса к| 45 | 5 | 10 | 30 | - | - |
| |противотуберкулезному | | | | | | |
| |диспансеру в п. Рябково,| | | | | | |
| |г. Курган | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|21. |Противотуберкулезный | 20 | 10 | 10 | - | - | - |
| |диспансер, | | | | | | |
| |пос. Усть-Ордынский, | | | | | | |
| |Усть-Ордынский Бурятский| | | | | | |
| |автономный округ | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|22. |Реконструкция центральной| 6,15 | 6,15 | - | - | - | - |
| |больницы ИК-3, г. Владимир,| | | | | | |
| |Владимирская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|23. |Реконструкция больничного| 46,3 | - | 1 | 2 | 0,5 | 42,8 |
| |корпуса ФГУ ОТБ-1 УФСИН| | | | | | |
| |России по Воронежской| | | | | | |
| |области (в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Воронеж | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|24. |Общежитие под стационар на| 41,129 | 6 | 3,877 | 31,252 | - | - |
| |150 мест для туберкулезных| | | | | | |
| |больных учреждения УГ-42/8,| | | | | | |
| |п. Река-Емца, Плесецкий| | | | | | |
| |район, Архангельская область| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|25. |Реконструкция учреждения| 76,585 | 5,678 | 4 | 5 | 61,907 | - |
| |ОЯ-22/3, г. Боровичи,| | | | | | |
| |Новгородская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|26. |Лечебный корпус в ИК-1 УФСИН| 104,768 | 1 | 3 | 3 | 41,493 | 56,275 |
| |России по Республике| | | | | | |
| |Калмыкия (в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Элиста,| | | | | | |
| |Республика Калмыкия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|27. |Учреждение УТ-389/01-17| | | | | | |
| |(ИК-17) ГУФСИН России по| | | | | | |
| |Пермскому краю,| | | | | | |
| |п. Н. Мошево, Соликамский| | | | | | |
| |район, Пермский край | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция туберкулезного| 4,155 | 4,155 | - | - | - | - |
| |диспансера, реконструкция| | | | | | |
| |очистных сооружений | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |лечебный корпус (в том числе| 30,217 | - | - | - | 1,5 | 28,717 |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы) | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|28. |Лечебный корпус в ФГЛПУ ОСБ| 121,918 | 6 | 5 | 6 | 50 | 54,918 |
| |ГУФСИН России по Самарской| | | | | | |
| |области, г. Самара | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|29. |Лечебный корпус на 100| 30,123 | 5 | 25,123 | - | - | - |
| |койко-мест учреждения| | | | | | |
| |УБ-14/12 (ЛПУ-12),| | | | | | |
| |г. Барнаул, Алтайский край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|30. |Пристройка к онкологическому| 103,876 | 6 | 5 | 5,574 | 40 | 47,302 |
| |корпусу УП-288/18,| | | | | | |
| |ул. Маерчака, г. Красноярск,| | | | | | |
| |Красноярский край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|31. |ЛИУ-48, лечебные корпуса,| 93,192 | 4 | 5 | 6 | 30 | 48,192 |
| |п. Заводской, Приморский| | | | | | |
| |край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|32. |Больница ИК-11,| 81,187 | 7,117 | 5 | 12,674 | 50 | 6,396 |
| |г. Комсомольск-на-Амуре, | | | | | | |
| |Хабаровский край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 2 891,9 | 200,4 | 212,8 | 278,6 | 1 048,9 | 1 151,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|33. |Инфекционная больница| 96,5 | 10 | 15 | 16,5 | 20 | 35 |
| |(корпус "СПИД" по| | | | | | |
| |ул. Садовой, 122),| | | | | | |
| |г. Белгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|34. |Областной центр по борьбе со| 72,8 | 16,7 | 34,1 | 15 | 7 | - |
| |СПИДом, областная| | | | | | |
| |инфекционная больница| | | | | | |
| |(строительство), г. Воронеж | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|35. |ОГУЗ "Тамбовский центр по| 28,6 | - | - | 5,6 | 23 | - |
| |профилактике и борьбе со| | | | | | |
| |СПИДом и инфекционными| | | | | | |
| |заболеваниями в г. Тамбове",| | | | | | |
| |г. Тамбов | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|36. |Федеральное государственное| 93,7 | 18,7 | 20 | 25 | 30 | - |
| |учреждение "Республиканская| | | | | | |
| |клиническая инфекционная| | | | | | |
| |больница Федерального| | | | | | |
| |агентства по здравоохранению| | | | | | |
| |и социальному развитию"| | | | | | |
| |(строительство корпуса для| | | | | | |
| |ВИЧ-инфицированных детей),| | | | | | |
| |г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|37. |Центр по профилактике и| 93,5 | 30 | 15 | 18,5 | 30 | - |
| |борьбе со СПИДом,| | | | | | |
| |г. Назрань, Республика| | | | | | |
| |Ингушетия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|38. |Центр по профилактике и| 95 | 15 | 20 | 25 | 35 | - |
| |борьбе со СПИДом,| | | | | | |
| |г. Краснодар | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|39. |Республиканский центр по| 55 | - | - | - | 20 | 35 |
| |профилактике и борьбе со| | | | | | |
| |СПИДом, г. Кызыл, Республика| | | | | | |
| |Тыва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|40. |Республиканский центр по| 125 | - | - | - | 60 | 65 |
| |профилактике и борьбе со| | | | | | |
| |СПИДом и инфекционными| | | | | | |
| |заболеваниями по| | | | | | |
| |ул. Цивилева, г. Улан-Удэ,| | | | | | |
| |Республика Бурятия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|41. |Центр по профилактике и| 236,2 | 10 | 13 | 15 | 76,6 | 121,6 |
| |борьбе со СПИДом, г. Иркутск| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|42. |Областная детская| 11,7 | 11,7 | - | - | - | - |
| |инфекционная больница,| | | | | | |
| |г. Чита | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|43. |Центр по профилактике и| 130 | - | - | - | 60 | 70 |
| |борьбе со СПИДом в м/р| | | | | | |
| |Нагорный, г. Пермь | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|44. |ФГУН ЦНИИ эпидемиологии| 1 028 | 98 | 110 | 120 | 400 | 300 |
| |Роспотребнадзора | | | | | | |
| |(строительство | | | | | | |
| |научно-методического центра| | | | | | |
| |по профилактике и борьбе со| | | | | | |
| |СПИДом (в т.ч. ПИР) по| | | | | | |
| |адресу: г. Москва,| | | | | | |
| |Космодамианская набережная,| | | | | | |
| |22, стр. 1, 1А) | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|45. |ФГУН "Ростовский| 431 | 9 | 10 | 7 | 165 | 240 |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт микробиологии и| | | | | | |
| |паразитологии" | | | | | | |
| |(реконструкция корпуса для| | | | | | |
| |размещения Центра наблюдения| | | | | | |
| |и лечения ВИЧ-инфицированных| | | | | | |
| |пациентов ЮФО, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), ул. Московская,| | | | | | |
| |д. 67/62, г. Ростов-на- Дону| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|46. |ФГУН "Нижегородский| 318,3 | 7 | 5,3 | 6 | 150 | 150 |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт эпидемиологии и| | | | | | |
| |микробиологии им. акад.| | | | | | |
| |И.Н. Блохиной" | | | | | | |
| |(строительство | | | | | | |
| |лабораторно-поликлинического| | | | | | |
| |корпуса с региональным| | | | | | |
| |центром по иммунодефицитам,| | | | | | |
| |в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Нижний Новгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|47. |ФГУН "Тюменский| 320,3 | 5 | 10 | 7,4 | 100 | 197,9 |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт краевой| | | | | | |
| |инфекционной патологии"| | | | | | |
| |Роспотребнадзора | | | | | | |
| |(реконструкция с расширением| | | | | | |
| |лабораторного корпуса, в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Тюмень | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|48. |ФГУН "Хабаровский| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт эпидемиологии и| | | | | | |
| |микробиологии" | | | | | | |
| |Роспотребнадзора, | | | | | | |
| |г. Хабаровск | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство Центра по| 374 | 8 | 10 | 6 | 150 | 200 |
| |профилактике борьбы со| | | | | | |
| |СПИДом с клиникой на 70| | | | | | |
| |коек, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция с расширением| 319,1 | 5 | 10 | 6 | 178,1 | 120 |
| |лабораторного корпуса, в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Иммунологические лаборатории| | | | | | |
| |по диагностике ВИЧ-инфекций| | | | | | |
| |и вирусного гепатита| | | | | | |
| |(строительство): | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|49. |УФСИН России по Белгородской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Белгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|50. |УФСИН России по Владимирской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Владимир | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|51. |УФСИН России по Воронежской| 7,9 | - | 7,9 | - | - | - |
| |области, г. Воронеж | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|52. |УФСИН России по Липецкой| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Липецк | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|53. |УФСИН России по Орловской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Орел | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|54. |УФСИН России по Тамбовской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Тамбов | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|55. |УФСИН России по Ярославской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Ярославль | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|56. |УФСИН России по Республики| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Коми, г. Сыктывкар,| | | | | | |
| |Республика Коми | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|57. |УФСИН России по Вологодской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Вологда | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|58. |УФСИН России по Новгородской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Новгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|59. |ГУФСИН России| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |по г. Санкт-Петербургу и| | | | | | |
| |Ленинградской области,| | | | | | |
| |г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|60. |ГУФСИН России по| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Краснодарскому краю,| | | | | | |
| |г. Краснодар | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|61. |УФСИН России по Астраханской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Астрахань | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|62. |ГУФСИН России по| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Волгоградской области,| | | | | | |
| |г. Волгоград | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|63. |УФСИН России по Республике| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Мордовия, г. Саранск,| | | | | | |
| |Республика Мордовия | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|64. |УФСИН России по Удмуртской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Республике, г. Ижевск,| | | | | | |
| |Удмуртская Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|65. |УФСИН России по Чувашской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Республике, г. Чебоксары,| | | | | | |
| |Чувашская Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|66. |УФСИН России по Оренбургской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Оренбург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|67. |УФСИН России по Пензенской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Пенза | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|68. |ГУФСИН России по Пермскому| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |краю, г. Пермь, Пермский| | | | | | |
| |край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|69. |УФСИН России по Ульяновской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Ульяновск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|70. |УФСИН России по Курганской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Курган | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|71. |ГУФСИН России по| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |Свердловской области,| | | | | | |
| |г. Екатеринбург, | | | | | | |
| |Свердловская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|72. |УФСИН России по Тюменской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Тюмень | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|73. |ГУФСИН России по Челябинской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Челябинск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|74. |ГУФСИН России по Иркутской| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |области, г. Иркутск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|75. |УФСИН России по Читинской| 12,344 | - | - | - | - | 12,344 |
| |области, г. Чита | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|76. |УФСИН России по Хабаровскому| 11,356 | - | - | - | 11,356 | - |
| |краю, г. Хабаровск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|77. |УФСИН России по Еврейской| 11,832 | - | - | - | 5,884 | 5,948 |
| |автономной области,| | | | | | |
| |г. Биробиджан, Еврейская| | | | | | |
| |автономная область | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |Проектно-изыскательские | 0,8 | 0,8 | - | - | - | - |
| |работы (разработка рабочего| | | | | | |
| |проекта с типовым проектным| | | | | | |
| |решением) | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Проектно-изыскательские | 16,952 | 4,5 | - | 6,4 | 6,052 | - |
| |работы (разработка| | | | | | |
| |проектно-сметной | | | | | | |
| |документации на базе| | | | | | |
| |рабочего проекта с типовым| | | | | | |
| |проектным решением для| | | | | | |
| |учреждений | | | | | | |
| |уголовно-исполнительной | | | | | | |
| |системы) | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 4 180,7 | 249,4 | 280,3 | 279,4 | 1 732,4 | 1 639,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Подпрограмма "Онкология" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|78. |Подольская городская| 58,7 | - | - | - | 25,7 | 33 |
| |клиническая больница| | | | | | |
| |(радиологический корпус.| | | | | | |
| |Отделение лучевой терапии),| | | | | | |
| |г. Подольск, Подольский| | | | | | |
| |район, Московская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|79. |ГУЗ Тамбовский областной| 46,7 | 46,7 | - | - | - | - |
| |онкологический диспансер| | | | | | |
| |(пристройка хирургического| | | | | | |
| |корпуса на 60 коек),| | | | | | |
| |г. Тамбов | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|80. |Федеральное государственное| 540,5 | 20,5 | 30 | 35 | 200 | 255 |
| |учреждение "Российский| | | | | | |
| |научный центр| | | | | | |
| |рентгенорадиологии | | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи"| | | | | | |
| |(реконструкция корпуса| | | | | | |
| |высоких энергий отделения| | | | | | |
| |ионизирующей терапии и| | | | | | |
| |диагностики, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|81. |Федеральное государственное| 117,3 | 17 | 10 | 10 | 20 | 60,3 |
| |учреждение "Московский| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |онкологический институт| | | | | | |
| |им. П.А. Герцена | | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской | | | | | | |
| |помощи"(реконструкция | | | | | | |
| |поликлиники), г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|82. |Областной онкологический| 300,5 | 15 | 15 | 19,5 | 133 | 118 |
| |диспансер, г. Архангельск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|83. |Областной онкологический| 188 | 70 | 10 | 10 | 8 | 90 |
| |диспансер, г. Великий| | | | | | |
| |Новгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|84. |Федеральное государственное| 85,2 | - | 20,2 | 25 | 40 | - |
| |учреждение "Центральный| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |рентгено-радиологический | | | | | | |
| |институт Федерального| | | | | | |
| |агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи"| | | | | | |
| |(реконструкция корпусов, в| | | | | | |
| |том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|85. |Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт онкологии им.| | | | | | |
| |Н.Н. Петрова Федерального| | | | | | |
| |агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи",| | | | | | |
| |г. Санкт-Петербург | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция каньона для| 8 | 8 | - | - | - | - |
| |размещения линейного| | | | | | |
| |ускорителя | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция операционных | 117,5 | - | - | - | 55 | 62,5 |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|86. |Республиканский | 196 | 14 | 20 | 30 | 65 | 67 |
| |онкологический диспансер| | | | | | |
| |(строительство), г. Нальчик,| | | | | | |
| |Кабардино-Балкарская | | | | | | |
| |Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|87. |Детский онкологический центр| 70 | 15 | 25 | 30 | - | - |
| |на территории областного| | | | | | |
| |онкологического диспансера,| | | | | | |
| |г. Оренбург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|88. |ГУЗ "Областной клинический| 14 | 14 | - | - | - | - |
| |онкологический диспансер"| | | | | | |
| |(пристрой для дистанционной| | | | | | |
| |лучевой терапии к| | | | | | |
| |радиологическому корпусу),| | | | | | |
| |г. Ульяновск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|89. |Межрайонный онкологический| 74,3 | 10,3 | 31 | 33 | - | - |
| |диспансер (2-я очередь),| | | | | | |
| |г. Магнитогорск, Челябинская| | | | | | |
| |область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|90. |ГУ Российский онкологический| 3 293,6 | 240,4 | 275,4 | 307,6 | 1 204,1 | 1 266,1 |
| |научный центр им.| | | | | | |
| |Н.Н. Блохина РАМН| | | | | | |
| |(реконструкция с техническим| | | | | | |
| |перевооружением | | | | | | |
| |опытно-наработочной | | | | | | |
| |лаборатории (строение 18)| | | | | | |
| |для производства| | | | | | |
| |противоопухолевых | | | | | | |
| |лекарственных средств),| | | | | | |
| |г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|91. |Реконструкция лечебного| 55,595 | 10,1 | 16,6 | 10 | 18,895 | - |
| |корпуса Учреждения УС-20/12,| | | | | | |
| |г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|92. |Строительство | 97,505 | 3 | - | 10,8 | 32,405 | 51,3 |
| |онкологического корпуса в| | | | | | |
| |ФГЛПУ КТБ-1 ГУФСИН России по| | | | | | |
| |Красноярскому краю (в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Красноярск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 5 263,4 | 484 | 453,2 | 520,9 | 1 802,1 | 2 003,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|93. |Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Научно-исследовательская | | | | | | |
| |лаборатория | | | | | | |
| |иммунохимиотерапии лепры и| | | | | | |
| |иммунотропных средств с| | | | | | |
| |клиникой и| | | | | | |
| |опытно-экспериментальным | | | | | | |
| |производством Федерального| | | | | | |
| |агентства по здравоохранению| | | | | | |
| |и социальному развитию",| | | | | | |
| |пос. Зеленая Дубрава,| | | | | | |
| |Московская область | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция лабораторного| 71,6 | 34,4 | 37,2 | - | - | - |
| |корпуса | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство | 77,8 | - | - | 8 | 25,5 | 44,3 |
| |лечебно-диагностического | | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|94. |Государственное учреждение| | | | | | |
| |"Центральный | | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |кожно-венерологический | | | | | | |
| |институт" Федерального| | | | | | |
| |агентства по| | | | | | |
| |высокотехнологичной | | | | | | |
| |медицинской помощи,| | | | | | |
| |г. Москва | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция здания| 109,9 | - | 9,2 | 25,1 | 44,3 | 31,3 |
| |физиотерапевтического | | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция | 77 | - | - | - | 42 | 35 |
| |административно-хозяйствен- | | | | | | |
| |ного здания, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция главного| 94,1 | - | - | 9 | 27,3 | 57,8 |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|95. |Государственное учреждение| 56,4 | 5 | 5,6 | 21,8 | 24 | - |
| |"Нижегородский | | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |кожно-венерологический | | | | | | |
| |институт Федерального| | | | | | |
| |агентства по здравоохранению| | | | | | |
| |и социальному развитию"| | | | | | |
| |(реконструкция главного| | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы) г. Нижний Новгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|96. |Федеральное государственное| 26 | - | - | 2 | 10 | 14 |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт по изучению лепры"| | | | | | |
| |(реконструкция главного| | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Астрахань | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|97. |Лечебный корпус в ИК-5| 63 | 1,2 | 1,5 | 2 | 29,15 | 29,15 |
| |ГУФСИН России по| | | | | | |
| |Нижегородской области (в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Нижний Новгород | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|98. |Реконструкция лечебного| 61 | 1 | 1 | 0,7 | 29,15 | 29,15 |
| |корпуса краевой больницы| | | | | | |
| |ГУФСИН России по Приморскому| | | | | | |
| |краю (в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Владивосток | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 636,8 | 41,6 | 54,5 | 68,6 | 231,4 | 240,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|99. |ФГУЗ "Ставропольский| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |противочумный институт"| | | | | | |
| |Роспотребнадзора, | | | | | | |
| |г. Ставрополь | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство лабораторного| 302,2 | 14 | 37,1 | 76,1 | 90 | 85 |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция корпуса А с| 134,6 | 7 | - | - | 60 | 67,6 |
| |лабораториями, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|100.|ФГУЗ "Ростовский| 86,8 | 17,6 | 28 | 10 | 15 | 16,2 |
| |Научно-исследовательский | | | | | | |
| |противочумный институт"| | | | | | |
| |Роспотребнадзора | | | | | | |
| |(реконструкция лабораторного| | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Ростов-на-Дону | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 523,6 | 38,6 | 65,1 | 86,1 | 165 | 168,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Подпрограмма "Психические расстройства" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|101.|Федеральное государственное| 33,5 | 33,5 | - | - | - | - |
| |учреждение "Костромская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(канализационные очистные| | | | | | |
| |сооружения в п. Березовая| | | | | | |
| |роща, Судиславский район),| | | | | | |
| |г. Кострома | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|102.|Федеральное государственное| 94,8 | - | - | 1,3 | 50 | 43,5 |
| |учреждение "Орловская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(строительство лечебного| | | | | | |
| |корпуса с пристройкой для| | | | | | |
| |лаборатории, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Орел | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|103.|Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение "Смоленская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |специализированного типа| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию",| | | | | | |
| |г. Сычевка, Смоленская| | | | | | |
| |область | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство очистных| 26 | - | 26 | - | - | - |
| |сооружений | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция корпусов, в| 560,1 | - | - | 12,1 | 280 | 268 |
| |т.ч. проектно-изыскательские| | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|104.|ГУЗ "Областной| 18 | - | - | - | 18 | - |
| |психоневрологический | | | | | | |
| |диспансер" (строительство| | | | | | |
| |лечебно-производственных | | | | | | |
| |мастерских), г. Тверь | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|105.|Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение "Государственный| | | | | | |
| |научный центр социальной и| | | | | | |
| |судебной психиатрии им.| | | | | | |
| |В.П. Сербского Федерального| | | | | | |
| |агентства по здравоохранению| | | | | | |
| |и социальному развитию",| | | | | | |
| |г. Москва | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |служебно-хозяйственный | 80,5 | 36,5 | 44 | - | - | - |
| |корпус | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство клинического| 172,6 | - | - | 2,1 | 70,5 | 100 |
| |корпуса, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|106.|Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение "Московский| | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт психиатрии| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию",| | | | | | |
| |г. Москва | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция клинического| 96 | 3,5 | 20,1 | 28,9 | 43,5 | - |
| |корпуса, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |реконструкция лабораторного| 40,3 | - | - | - | 1,3 | 39 |
| |корпуса, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|107.|Федеральное государственное| 603,2 | - | 12,2 | 70 | 260 | 261 |
| |учреждение "Калининградская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию",| | | | | | |
| |г. Черняховск, | | | | | | |
| |Калининградская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|108.|Свирская психиатрическая| 170,6 | - | 10 | 10 | 62,6 | 88 |
| |больница, г. Лодейное поле,| | | | | | |
| |Ленинградская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|109.|Федеральное государственное| 313,2 | 12 | 20 | 45,2 | 125 | 111 |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Санкт-Петербургский | | | | | | |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |психоневрологический | | | | | | |
| |институт им. В.М. Бехтерева| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(реконструкция корпусов, в| | | | | | |
| |т.ч. проектно-изыскательские| | | | | | |
| |работы), г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|110.|Федеральное государственное| 42,7 | - | - | 6,7 | 36 | - |
| |учреждение | | | | | | |
| |"Санкт-Петербургская | | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(реконструкция лечебного| | | | | | |
| |корпуса, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Санкт-Петербург | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|111.|Стражное отделение на 60| 135 | - | - | - | 60 | 75 |
| |коек судебно-психиатрической| | | | | | |
| |экспертизы, г. Краснодар | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|112.|Федеральное государственное| 123,6 | - | - | 3,6 | 60 | 60 |
| |учреждение "Волгоградская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(строительство и| | | | | | |
| |реконструкция зданий и| | | | | | |
| |сооружений, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), с. Дворянское,| | | | | | |
| |Волгоградская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|113.|Федеральное государственное| | | | | | |
| |учреждение "Казанская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа с| | | | | | |
| |интенсивным наблюдением| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию",| | | | | | |
| |г. Казань, Республика| | | | | | |
| |Татарстан | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |строительство пищеблока | 11 | 11 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| |строительство и| 128,8 | - | - | - | 31,2 | 97,6 |
| |реконструкция зданий и| | | | | | |
| |сооружений, в т.ч.| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|114.|Отделение стационарной| 134,9 | - | - | - | 61,3 | 73,6 |
| |судебно-психиатрической | | | | | | |
| |экспертизы для лиц,| | | | | | |
| |содержащихся под стражей ГУЗ| | | | | | |
| |"Кемеровская областная| | | | | | |
| |клиническая больница"| | | | | | |
| |(стражное отделение),| | | | | | |
| |г. Кемерово | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|115.|Федеральное государственное| 46,5 | 25 | 21,5 | - | - | - |
| |учреждение "Новосибирская| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |(стационар) | | | | | | |
| |специализированного типа| | | | | | |
| |Федерального агентства по| | | | | | |
| |здравоохранению и| | | | | | |
| |социальному развитию"| | | | | | |
| |(контрольно-пропускные | | | | | | |
| |пункты и охранные| | | | | | |
| |мероприятия), г. Новосибирск| | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|116.|Государственное учреждение| 10 | 10 | - | - | - | - |
| |здравоохранения "Пермская| | | | | | |
| |областная клиническая| | | | | | |
| |психиатрическая больница| | | | | | |
| |N 1" (строительство| | | | | | |
| |инфекционно-туберкулезного | | | | | | |
| |корпуса), г. Пермь, Пермский| | | | | | |
| |край | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|117.|Реконструкция центральной| 85,251 | 3 | 5,338 | 10 | 61,242 | 5,671 |
| |больницы ФГУ ИК-3 УФСИН| | | | | | |
| |России по Владимирской| | | | | | |
| |области (в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Владимир | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|118.|Реконструкция лечебного| 37,717 | - | 1,062 | - | 25,858 | 10,797 |
| |здания психиатрической| | | | | | |
| |больницы СИЗО-1 УФСИН России| | | | | | |
| |по Смоленской области (в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Смоленск | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|119.|Реконструкция ЛПУ СПБ УФСИН| 81,269 | 1,2 | 0,85 | 30 | 49,219 | - |
| |России по Ярославской| | | | | | |
| |области (в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Рыбинск,| | | | | | |
| |Ярославская область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|120.|Строительство | 85,322 | 1,2 | 0,95 | - | 20 | 63,172 |
| |психиатрического отделения в| | | | | | |
| |ФГУ УЧ-398/19 МОТБ ГУФСИН| | | | | | |
| |России по Ростовской области| | | | | | |
| |(в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Ростов-на-Дону | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|121.|Строительство | 49,441 | - | 1,2 | - | 15 | 33,241 |
| |психиатрического отделения в| | | | | | |
| |ФГУ ЛИУ-7 УФСИН России по| | | | | | |
| |Чувашской Республике (в том| | | | | | |
| |числе | | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Цивильск,| | | | | | |
| |Чувашская Республика | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|122.|Психиатрический стационар в| 33 | 12 | 10 | 11 | - | - |
| |ФГУ ИК-5 ГУФСИН России по| | | | | | |
| |Кемеровской области,| | | | | | |
| |г. Кемерово | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 3 213,3 | 148,9 | 173,2 | 200,9 | 1 311,5 | 1 378,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|123.|ФГУЗ "Волгоградский| 957,8 | 52,3 | 55,4 | 63 | 384,5 | 402,6 |
| |научно-исследовательский | | | | | | |
| |противочумный институт"| | | | | | |
| |Роспотребнадзора | | | | | | |
| |(реконструкция лабораторного| | | | | | |
| |корпуса, в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Волгоград | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|124.|Федеральное государственное| 273,3 | 24,8 | 20,5 | 22,5 | 125,5 | 80 |
| |унитарное предприятие| | | | | | |
| |"Предприятие по производству| | | | | | |
| |бактерийных и вирусных| | | | | | |
| |препаратов Института| | | | | | |
| |полиомиелита и вирусных| | | | | | |
| |энцефалитов им| | | | | | |
| |М.П. Чумакова" РАМН| | | | | | |
| |(реконструкция корпуса со| | | | | | |
| |строительством пристройки| | | | | | |
| |для создания| | | | | | |
| |экспериментального цеха по| | | | | | |
| |отработке биореакторной| | | | | | |
| |технологии вакцинного| | | | | | |
| |производства с| | | | | | |
| |использованием перевиваемых| | | | | | |
| |культур клеток), Московская| | | | | | |
| |область | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|125.|Государственное учреждение| 711,3 | 60 | 70 | 70 | 126 | 385,3 |
| |Научно-исследовательский | | | | | | |
| |институт эпидемиологии и| | | | | | |
| |микробиологии им. почетного| | | | | | |
| |академика Н.Ф. Гамалеи РАМН| | | | | | |
| |(реконструкция корпуса N 10| | | | | | |
| |со строительством пристройки| | | | | | |
| |под производство вакцин| | | | | | |
| |БЦЖ), г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
|126.|Государственное учреждение| 280 | 25 | 30 | 35 | 190 | - |
| |Научный центр| | | | | | |
| |сердечно-сосудистой хирургии| | | | | | |
| |им. А.Н. Бакулева РАМН,| | | | | | |
| |г. Москва (корпус под| | | | | | |
| |производство диагностических| | | | | | |
| |наборов общего рода и видов| | | | | | |
| |эндотоксинов | | | | | | |
| |грамотрицательных бактерий,| | | | | | |
| |в том числе| | | | | | |
| |проектно-изыскательские | | | | | | |
| |работы), г. Москва | | | | | | |
|----+----------------------------+-----------+----------+---------+----------+---------+----------|
| |Всего | 2 222,4 | 162,1 | 175,9 | 190,5 | 826 | 867,9 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Примечание. Объемы финансирования отдельных мероприятий по строительству и реконструкции объектов
в 2007 - 2011 годах могут быть уточнены при формировании перечня строек и объектов для федеральных
государственных нужд на соответствующий год.
Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Объемы и источники финансирования федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
| Источники финансирования и | Объем финансирования |
| направления расходов | |
| |--------------------------------------------------------------|
| |2007-2011 | в том числе |
| | годы - |---------------------------------------------------|
| | всего |2007 год |2008 год |2009 год |2010 год | 2011 год |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Подпрограмма "Сахарный диабет" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 6105,3 | 1079,5 | 1141,1 | 1210 | 1293,9 | 1380,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1923,9 | 347,5 | 358,1 | 375,8 | 408,5 | 434 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 4110 | 720 | 770 | 820 | 870 | 930 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 71,4 | 12 | 13 | 14,2 | 15,4 | 16,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 188,7 | 33,9 | 36,4 | 39,3 | 42,7 | 36,4 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 5916,6 | 1045,6 | 1104,7 | 1170,7 | 1251,2 | 1344,4 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1735,2 | 313,6 | 321,7 | 336,5 | 365,8 | 397,6 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 4110 | 720 | 770 | 820 | 870 | 930 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 71,4 | 12 | 13 | 14,2 | 15,4 | 16,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Подпрограмма "Туберкулез" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 26277,8 | 4114,1 | 4561,4 | 5004,3 | 6089,7 | 6508,3 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 9781,1 | 1414,9 | 1479,1 | 1630,4 | 2515,6 | 2741,1 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 16496,7 | 2699,2 | 3082,3 | 3373,9 | 3574,1 | 3767,2 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 5201,9 | 450,4 | 632,8 | 758,6 | 1598,9 | 1761,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 2891,9 | 200,4 | 212,8 | 278,6 | 1048,9 | 1151,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2310 | 250 | 420 | 480 | 550 | 610 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 151,4 | 26,8 | 32 | 31,4 | 31,4 | 29,8 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 20924,5 | 3636,9 | 3896,6 | 4214,3 | 4459,4 | 4717,3 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 6737,8 | 1187,7 | 1234,3 | 1320,4 | 1435,3 | 1560,1 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 14186,7 | 2449,2 | 2662,3 | 2893,9 | 3024,1 | 3157,2 |
|Федерации | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Подпрограмма "ВИЧ-инфекция" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 9054,6 | 1101,2 | 1197,5 | 1263,3 | 2769,4 | 2723,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 4853,4 | 370,2 | 408 | 411,5 | 1876 | 1787,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 4046,2 | 710 | 763,5 | 820,8 | 857,4 | 894,5 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 155 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 5485,7 | 480,4 | 526,3 | 540,4 | 2008,4 | 1930,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 4180,7 | 249,4 | 280,3 | 279,4 | 1732,4 | 1639,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 1150 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 155 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 142,6 | 25,6 | 27,5 | 29,7 | 32,3 | 27,5 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 3426,3 | 595,2 | 643,7 | 693,2 | 728,7 | 765,5 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 530,1 | 95,2 | 100,2 | 102,4 | 111,3 | 121 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2896,2 | 500 | 543,5 | 590,8 | 617,4 | 644,5 |
|Федерации | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Подпрограмма "Онкология" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 12353,9 | 1754,2 | 1824,5 | 1981,4 | 3271,1 | 3522,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 7190,5 | 840,2 | 820,7 | 893,5 | 2202,8 | 2433,3 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 4903,4 | 882 | 961,8 | 1035,9 | 1006,3 | 1017,4 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 260 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 7113,4 | 826 | 835,2 | 932,9 | 2164,1 | 2355,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 5263,4 | 484 | 453,2 | 520,9 | 1802,1 | 2003,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 1590 | 310 | 340 | 360 | 300 | 280 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 260 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 239,8 | 42,5 | 50,6 | 49,3 | 49,3 | 48,1 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 5000,7 | 885,7 | 938,7 | 999,2 | 1057,7 | 1119,4 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1687,3 | 313,7 | 316,9 | 323,3 | 351,4 | 382 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 3313,4 | 572 | 621,8 | 675,9 | 706,3 | 737,4 |
|Федерации | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V. Подпрограмма "Инфекции, передаваемые половым путем" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 3718,4 | 584 | 635,1 | 688,6 | 886,4 | 924,3 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1514,5 | 203,4 | 221,3 | 238,9 | 416,5 | 434,4 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2203,9 | 380,6 | 413,8 | 449,7 | 469,9 | 489,9 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения (федеральный| 636,8 | 41,6 | 54,5 | 68,6 | 231,4 | 240,7 |
|бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 170,7 | 30,9 | 33,6 | 34,8 | 37,8 | 33,6 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 2910,9 | 511,5 | 547 | 585,2 | 617,2 | 650 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 707 | 130,9 | 133,2 | 135,5 | 147,3 | 160,1 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2203,9 | 380,6 | 413,8 | 449,7 | 469,9 | 489,9 |
|Федерации | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Подпрограмма "Вирусные гепатиты" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 6583,3 | 1194,8 | 1299 | 1408,6 | 1330 | 1350,9 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 2600,9 | 416,9 | 453,5 | 489,8 | 603,8 | 636,9 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 3642,4 | 719,9 | 782,5 | 850,8 | 653,2 | 636 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 340 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения (федеральный| 523,6 | 38,6 | 65,1 | 86,1 | 165 | 168,8 |
|бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 205,5 | 37,3 | 40,5 | 41,8 | 45,4 | 40,5 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 5854,2 | 1118,9 | 1193,4 | 1280,7 | 1119,6 | 1141,6 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1871,8 | 341 | 347,9 | 361,9 | 393,4 | 427,6 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 3642,4 | 719,9 | 782,5 | 850,8 | 653,2 | 636 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 340 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII. Подпрограмма "Психические расстройства" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 7592 | 927,1 | 995,9 | 1084,3 | 2242 | 2342,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 4632 | 407,1 | 442,9 | 478,3 | 1613 | 1690,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2710 | 480 | 508 | 556 | 574 | 592 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 3543,3 | 208,9 | 236,2 | 266,9 | 1380,5 | 1450,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 3213,3 | 148,9 | 173,2 | 200,9 | 1311,5 | 1378,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 330 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 337,8 | 60,8 | 66,1 | 69,4 | 75,4 | 66,1 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 3710,9 | 657,4 | 693,6 | 748 | 786,1 | 825,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 1080,9 | 197,4 | 203,6 | 208 | 226,1 | 245,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 2380 | 420 | 445 | 490 | 505 | 520 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII. Подпрограмма "Артериальная гипертония" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 1808,8 | 306 | 331,1 | 358,7 | 389,8 | 423,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 262,1 | 46 | 48,5 | 51,5 | 55,9 | 60,2 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 1546,7 | 260 | 282,6 | 307,2 | 333,9 | 363 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 13,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 1795,7 | 303,5 | 328,6 | 356 | 386,9 | 420,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 249 | 43,5 | 46 | 48,8 | 53 | 57,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 1546,7 | 260 | 282,6 | 307,2 | 333,9 | 363 |
|Федерации | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX. Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Всего по подпрограмме | 2899,5 | 286,3 | 306 | 326,2 | 968 | 1013 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 2344,9 | 183,3 | 199,4 | 215,4 | 853,1 | 893,7 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 339,6 | 62 | 64,6 | 67,8 | 70,9 | 74,3 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 215 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 2437,4 | 203,1 | 217,9 | 233,5 | 870 | 912,9 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 2222,4 | 162,1 | 175,9 | 190,5 | 826 | 867,9 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 215 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 68,6 | 12,2 | 13,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 393,5 | 71 | 74,8 | 78,4 | 82,5 | 86,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 53,9 | 9 | 10,2 | 10,6 | 11,6 | 12,5 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 339,6 | 62 | 64,6 | 67,8 | 70,9 | 74,3 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Всего по Программе | 76393,6 | 11347,2 | 12291,6 | 13325,4 | 19240,3 | 20189,1 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 35103,3 | 4229,5 | 4431,5 | 4785,1 | 10545,2 | 11112 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 39998,9 | 6913,7 | 7629,1 | 8282,1 | 8409,7 | 8764,3 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 1291,4 | 204 | 231 | 258,2 | 285,4 | 312,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Капитальные вложения - всего | 24942,1 | 2249 | 2568 | 2887 | 8418,3 | 8819,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|в том числе: | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 18932,1 | 1325 | 1415 | 1625 | 7117,3 | 7449,8 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 5380 | 830 | 1043 | 1136 | 1159 | 1212 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 630 | 94 | 110 | 126 | 142 | 158 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Научно-исследовательские и| 1518,2 | 272,5 | 302,5 | 312,7 | 332,7 | 297,8 |
|опытно-конструкторские работы| | | | | | |
|(федеральный бюджет) | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|Прочие нужды - всего | 49933,3 | 8825,7 | 9421,1 | 10125,7 | 10489,3 | 11071,5 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|федеральный бюджет | 14653 | 2632 | 2714 | 2847,4 | 3095,2 | 3364,4 |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|бюджеты субъектов Российской| 34618,9 | 6083,7 | 6586,1 | 7146,1 | 7250,7 | 7552,3 |
|Федерации | | | | | | |
|-----------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+-----------|
|внебюджетные источники | 661,4 | 110 | 121 | 132,2 | 143,4 | 154,8 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Сахарный диабет" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка |федеральный | 188,7 | 33,9 | 36,4 | 39,3 | 42,7 | 36,4 |использование в широкой|
|высокотехнологичных | бюджет | | | | | | |клинической практике|
|методов лечения| (Росздрав) | | | | | | |новых методов ранней|
|диабета и его| | | | | | | |диагностики и лечения|
|осложнений | | | | | | | |сахарного диабета на|
| | | | | | | | |основе полученных|
| | | | | | | | |данных о геномных и|
| | | | | | | | |постгеномных механизмах|
| | | | | | | | |развития заболевания и|
| | | | | | | | |его сосудистых|
| | | | | | | | |осложнений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Совершенствование |федеральный |1703,6 | 306,5 | 314,2 | 328,5 | 360,4 | 394 | |
|оказания | бюджет | | | | | | | |
|специализированной |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|медицинской помощи при| Росздрав |1446,2 | 262,6 | 267,1 | 277,6 | 305 | 333,9 | |
|сахарном диабете | | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 257,4 | 43,9 | 47,1 | 50,9 | 55,4 | 60,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |3995,5 | 697,8 | 747,1 | 796,7 | 846,5 | 907,4 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 69,4 | 11,6 | 12,6 | 13,8 | 15 | 16,4 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) развитие |федеральный | 765,9 | 90,3 | 142,9 | 145,9 | 136,1 | 250,7 |оснащение |
|технологической базы| бюджет | | | | | | |эндокринологических |
|для оказания|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|центров, диспансеров,|
|специализированной | Росздрав | 763,8 | 90 | 142,5 | 145,5 | 135,6 | 250,2 |кабинетов |
|медицинской помощи при|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|"диабетическая стопа",|
|сахарном диабете |ФСИН России | 2,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |офтальмологических |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|кабинетов, |
| | бюджеты |1280,1 | 234,7 | 284,9 | 290,4 | 234 | 236,1 |эндокринологических |
| | субъектов | | | | | | |лабораторий, отделений|
| | Российской | | | | | | |гемодиализа, |
| | Федерации | | | | | | |медико-генетических |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лабораторий, школ для|
| |внебюджетные| 22,2 | 4,1 | 4,9 | 5 | 4,1 | 4,1 |обучения больных|
| | источники | | | | | | |сахарным диабетом|
| | | | | | | | |необходимым |
| | | | | | | | |оборудованием и|
| | | | | | | | |аппаратурой |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) обеспечение |федеральный | 35,6 | 8,5 | 8,4 | 8 | 8,4 | 2,3 |оснащение современным|
|функционирования | бюджет | | | | | | |технологическим |
|государственного | (Росздрав) | | | | | | |оборудованием |
|регистра лиц, больных|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|государственного |
|сахарным диабетом, и| бюджеты | 46,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 | 9,1 |регистра лиц, больных|
|дальнейшее его| субъектов | | | | | | |сахарным диабетом, для|
|развитие на| Российской | | | | | | |осуществления |
|территориальном уровне| Федерации | | | | | | |мониторинга |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|эпидемиологической |
| |внебюджетные| 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |ситуации и состояния|
| | источники | | | | | | |здоровья больных|
| | | | | | | | |сахарным диабетом,|
| | | | | | | | |повышение эффективности|
| | | | | | | | |планирования |
| | | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
| | | | | | | | |ких мероприятий на|
| | | | | | | | |федеральном и|
| | | | | | | | |региональном уровнях |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) создание и|федеральный | 116,8 | 50 | 34,2 | 11,7 | 10,9 | 10 |создание 7 мобильных|
|функционирование | бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|мобильных | (Росздрав) | | | | | | |ких модулей (по одному|
|лечебно-профилактичес-|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|в каждом из федеральных|
|ких модулей |внебюджетные| 2,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |округов), |
| | источники | | | | | | |обеспечивающих |
| | | | | | | | |доступность и качество|
| | | | | | | | |специализированной |
| | | | | | | | |медицинской помощи при|
| | | | | | | | |сахарном диабете|
| | | | | | | | |различным группам|
| | | | | | | | |населения |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) внедрение в|федеральный | 491,7 | 94,9 | 86,5 | 99,1 | 120,1 | 91,1 |повышение эффективности|
|клиническую практику| бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|современных |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|ких мероприятий на|
|лекарственных средств | Росздрав | 296 | 61 | 50,5 | 60,4 | 80,1 | 44 |основе использования в|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|клинической практике|
| |ФСИН России | 195,7 | 33,9 | 36 | 38,7 | 40 | 47,1 |современных (новейших)|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|сахароснижающих |
| | бюджеты | 1112 | 171,1 | 191,9 | 232,6 | 243 | 273,4 |препаратов, в том числе|
| | субъектов | | | | | | |отечественного |
| | Российской | | | | | | |производства, |
| | Федерации | | | | | | |реализации проектов по|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|совершенствованию |
| |внебюджетные| 18,5 | 2,8 | 3,2 | 3,9 | 4 | 4,6 |организации лечебного|
| | источники | | | | | | |процесса при сахарном|
| | | | | | | | |диабете, внедрения|
| | | | | | | | |автоматических |
| | | | | | | | |дозаторов инсулина |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) внедрение в|федеральный | 293,6 | 62,8 | 42,2 | 63,8 | 84,9 | 39,9 |увеличение объема и|
|клиническую практику| бюджет | | | | | | |повышение качества|
|современных |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лечебно-профилактичес- |
|диагностических систем| Росздрав | 234 | 53,1 | 31,5 | 52 | 70 | 27,4 |кой помощи больным|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|сахарным диабетом путем|
| |ФСИН России | 59,6 | 9,7 | 10,7 | 11,8 | 14,9 | 12,5 |обеспечения учреждений|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|оборудованием для|
| | бюджеты |1556,7 | 282,4 | 260,8 | 264,4 | 360,3 | 388,8 |мониторинга суточной|
| | субъектов | | | | | | |гликемии и современными|
| | Российской | | | | | | |системами |
| | Федерации | | | | | | |индивидуального |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|контроля гликемии,|
| |внебюджетные| 25,4 | 4,2 | 3,8 | 4,2 | 6,2 | 7 |гликозилированного |
| | источники | | | | | | |гемоглобина и|
| | | | | | | | |микроальбуминурии, |
| | | | | | | | |подготовки методических|
| | | | | | | | |материалов для|
| | | | | | | | |внедрения современных|
| | | | | | | | |диагностических |
| | | | | | | | |технологий в широкую|
| | | | | | | | |клиническую практику |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|3. Реализация|федеральный | 31,6 | 7,1 | 7,5 | 8 | 5,4 | 3,6 |обучение до 2 млн.|
|обучающих программ для| бюджет | | | | | | |человек в школах для|
|населения по вопросам| (Росздрав) | | | | | | |обучения больных|
|сахарного диабета, в|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|сахарным диабетом|
|том числе в школах для| бюджеты | 114,5 | 22,2 | 22,9 | 23,3 | 23,5 | 22,6 |методам самоконтроля|
|обучения больных| субъектов | | | | | | |уровня сахара,|
|сахарным диабетом | Российской | | | | | | |принципам диетотерапии,|
| | Федерации | | | | | | |приемам ранней|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|диагностики осложнений|
| |внебюджетные| 2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |сахарного диабета и их|
| | источники | | | | | | |профилактики, а также|
| | | | | | | | |формированию рабочего|
| | | | | | | | |режима |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |6105,3 |1079,5 |1141,1 | 1210 |1293,9 | 1380,8 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1923,9 | 347,5 | 358,1 | 375,8 | 408,5 | 434 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1666,5 | 303,6 | 311 | 324,9 | 353,1 | 373,9 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 257,4 | 43,9 | 47,1 | 50,9 | 55,4 | 60,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 4110 | 720 | 770 | 820 | 870 | 930 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 71,4 | 12 | 13 | 14,2 | 15,4 | 16,8 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 188,7 | 33,9 | 36,4 | 39,3 | 42,7 | 36,4 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|5916,6 |1045,6 |1104,7 |1170,7 |1251,2 | 1344,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1735,2 | 313,6 | 321,7 | 336,5 | 365,8 | 397,6 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1477,8 | 269,7 | 274,6 | 285,6 | 310,4 | 337,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 257,4 | 43,9 | 47,1 | 50,9 | 55,4 | 60,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 4110 | 720 | 770 | 820 | 870 | 930 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 71,4 | 12 | 13 | 14,2 | 15,4 | 16,8 | |
| | источники | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Туберкулез" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Исследования в|федеральный | 151,4 | 26,8 | 32 | 31,4 | 31,4 | 29,8 | |
|области диагностики,| бюджет | | | | | | | |
|лечения и реабилитации| (Росздрав) | | | | | | | |
|больных туберкулезом | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) разработка и|федеральный | 32,1 | 6,7 | 7,2 | 6 | 6,4 | 5,8 |повышение эффективности|
|совершенствование | бюджет | | | | | | |диагностики туберкулеза|
|ускоренных, | (Росздрав) | | | | | | |различных локализаций,|
|высокодостоверных | | | | | | | |оперативная |
|методов и систем| | | | | | | |корректировка |
|диагностики | | | | | | | |химиотерапии больных|
|туберкулеза | | | | | | | |туберкулезом на основе|
| | | | | | | | |внедрения в клиническую|
| | | | | | | | |практику апробации|
| | | | | | | | |культуральных, |
| | | | | | | | |иммунологических и|
| | | | | | | | |молекулярно-биологичес-|
| | | | | | | | |ких методик |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) научное обоснование|федеральный | 6,7 | 3 | 2 | 1,7 | - | - |повышение эффективности|
|формирования групп| бюджет | | | | | | |мероприятий по|
|риска по заболеванию| (Росздрав) | | | | | | |предупреждению |
|туберкулезом | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |туберкулеза, раннему|
| | | | | | | | |выявлению больных|
| | | | | | | | |туберкулезом, |
| | | | | | | | |предупреждению развития|
| | | | | | | | |туберкулеза у лиц,|
| | | | | | | | |страдающих |
| | | | | | | | |ВИЧ-инфекцией, сахарным|
| | | | | | | | |диабетом и другими|
| | | | | | | | |заболеваниями, при|
| | | | | | | | |которых существует|
| | | | | | | | |повышенный риск|
| | | | | | | | |развития туберкулеза,|
| | | | | | | | |разработка методик по|
| | | | | | | | |работе с группами риска|
| | | | | | | | |по заболеванию|
| | | | | | | | |туберкулезом |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) разработка |федеральный | 8,3 | 3 | 3 | 2,3 | - | - |разработка новых|
|комплексных программ| бюджет | | | | | | |программ |
|по повышению| (Росздрав) | | | | | | |иммунопрофилактики |
|резистентности к| | | | | | | |туберкулеза у детей,|
|заболеванию | | | | | | | |включая вакцинацию,|
|туберкулезом детского| | | | | | | |предупреждение развития|
|населения | | | | | | | |заболевания у детей,|
| | | | | | | | |контактировавших с|
| | | | | | | | |больными туберкулезом;|
| | | | | | | | |оздоровление детей из|
| | | | | | | | |"групп риска" |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) разработка и|федеральный | 56,5 | 6,7 | 10,5 | 11,8 | 14 | 13,5 |сокращение сроков и|
|апробация новых| бюджет | | | | | | |повышение эффективности|
|методов лечения| (Росздрав) | | | | | | |лечения, снижение|
|туберкулеза | | | | | | | |степени инвалидизации|
| | | | | | | | |больных туберкулезом на|
| | | | | | | | |основе внедрения новых|
| | | | | | | | |методов этиотропного,|
| | | | | | | | |патогенетического |
| | | | | | | | |(включая |
| | | | | | | | |иммунокоррекцию) и|
| | | | | | | | |хирургического лечения|
| | | | | | | | |туберкулеза различных|
| | | | | | | | |локализаций |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) разработка и|федеральный | 22,5 | 3,4 | 4,3 | 4,8 | 5,5 | 4,5 |совершенствование |
|апробация программы| бюджет | | | | | | |деятельности |
|организационных | (Росздрав) | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|мероприятий по| | | | | | | |ких учреждений в части|
|повышению | | | | | | | |сокращения числа|
|эффективности лечения| | | | | | | |случаев досрочного|
|туберкулеза среди| | | | | | | |прерывания лечения,|
|социально | | | | | | | |обеспечение |
|неблагополучных слоев| | | | | | | |преемственности между|
|населения | | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
| | | | | | | | |кими учреждениями|
| | | | | | | | |различного уровня и|
| | | | | | | | |принадлежности, |
| | | | | | | | |обеспечение |
| | | | | | | | |качественного текущего|
| | | | | | | | |и итогового контроля|
| | | | | | | | |результатов лечения|
| | | | | | | | |туберкулеза и|
| | | | | | | | |использования |
| | | | | | | | |медикаментов |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|е) разработка и|федеральный | 11,3 | 2 | 2 | 1,8 | 2,5 | 3 |сокращение числа|
|апробация комплексных| бюджет | | | | | | |случаев стойкой утраты|
|программ по| (Росздрав) | | | | | | |трудоспособности у|
|медицинской и| | | | | | | |больных туберкулезом,|
|социальной | | | | | | | |обеспечение более|
|реабилитации больных| | | | | | | |высокой степени|
|туберкулезом, | | | | | | | |приверженности к|
|относящихся к| | | | | | | |лечению социально|
|различным группам| | | | | | | |неадаптированных и|
|риска | | | | | | | |маргинальных слоев|
| | | | | | | | |населения |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|ж) разработка и|федеральный | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |сокращение числа|
|совершенствование | бюджет | | | | | | |случаев |
|санитарных нормативов| (Росздрав) | | | | | | |внутрибольничной |
|и мер инфекционного| | | | | | | |передачи туберкулезной|
|контроля за| | | | | | | |инфекции, |
|распространением | | | | | | | |профессиональной |
|туберкулеза | | | | | | | |заболеваемости |
| | | | | | | | |медперсонала, а также|
| | | | | | | | |предупреждение |
| | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |"госпитального" |
| | | | | | | | |туберкулеза во внешней|
| | | | | | | | |среде на основе|
| | | | | | | | |внедрения в практику|
| | | | | | | | |методов утилизации|
| | | | | | | | |отходов |
| | | | | | | | |противотуберкулезных |
| | | | | | | | |учреждений |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Совершенствование |федеральный |6737,8 |1187,7 |1234,3 |1320,4 |1435,3 | 1560,1 | |
|методов выявления,| бюджет | | | | | | | |
|диагностики, лечения и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|реабилитации больных| Росздрав |5308,9 | 923,2 | 964,8 |1046,6 |1137,7 | 1236,6 | |
|туберкулезом | | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России |1428,9 | 264,5 | 269,5 | 273,8 | 297,6 | 323,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |14186,7|2449,2 |2662,3 |2893,9 |3024,1 | 3157,2 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) осуществление |федеральный | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |повышение эффективности|
|систематической | бюджет | | | | | | |реализации |
|организационно-методи-| (Росздрав) | | | | | | |противотуберкулезных |
|ческой и| | | | | | | |мероприятий в субъектах|
|консультационной | | | | | | | |Российской Федерации |
|помощи (включая| | | | | | | | |
|мониторинг | | | | | | | | |
|эффективности | | | | | | | | |
|реализации мероприятий| | | | | | | | |
|подпрограммы) | | | | | | | | |
|субъектам Российской| | | | | | | | |
|Федерации профильными| | | | | | | | |
|научно-исследовательс-| | | | | | | | |
|кими институтами | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) создание и|федеральный | 17,4 | 4,5 | 4,5 | 1 | 3,8 | 3,6 |эффективное |
|обеспечение | бюджет | | | | | | |планирование |
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |мероприятий по|
|системы | | | | | | | |профилактике |
|государственного | | | | | | | |распространения |
|мониторинга лечения и| | | | | | | |туберкулеза, |
|лекарственной | | | | | | | |диагностике и лечению|
|устойчивости | | | | | | | |больных туберкулезом на|
|возбудителя | | | | | | | |федеральном и|
|туберкулеза, | | | | | | | |региональном уровнях на|
|основанной на| | | | | | | |основе полученных|
|персональном учете| | | | | | | |аналитических данных об|
|больных | | | | | | | |эпидемиологической |
| | | | | | | | |ситуации по туберкулезу|
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) обеспечение |федеральный |4363,9 | 766,4 | 817,6 | 869,9 | 900 | 1010 |повышение эффективности|
|лечебно-профилактичес-| бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|ких учреждений системы|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|ких мероприятий путем|
|здравоохранения и| Росздрав |3896,1 | 681,9 | 730,1 | 779,1 | 800 | 905 |обеспечения больных|
|учреждений, |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|туберкулезом |
|подведомственных |ФСИН России | 467,8 | 84,5 | 87,5 | 90,8 | 100 | 105 |противотуберкулезными |
|Федеральной службе|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|препаратами первого и|
|исполнения наказаний,| бюджеты |9958,4 |1978,8 |1984,8 |1985,1 |2001,9 | 2007,8 |второго ряда на|
|противотуберкулезными | субъектов | | | | | | |стационарном этапе|
|препаратами | Российской | | | | | | |лечения, а также|
| | Федерации | | | | | | |больных, не|
| | | | | | | | |обеспечиваемых в рамках|
| | | | | | | | |программы |
| | | | | | | | |дополнительного |
| | | | | | | | |лекарственного |
| | | | | | | | |обеспечения (ДЛО), на|
| | | | | | | | |амбулаторном этапе|
| | | | | | | | |лечения (работающие|
| | | | | | | | |больные), лекарственная|
| | | | | | | | |профилактика |
| | | | | | | | |туберкулеза в группах|
| | | | | | | | |повышенного риска|
| | | | | | | | |развития заболевания |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) совершенствование |федеральный | 80 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |унифицирование методик|
|лабораторной | бюджет | | | | | | |определения |
|диагностики | (Росздрав) | | | | | | |лекарственной |
|туберкулеза | | | | | | | |устойчивости |
| | | | | | | | |микобактерий |
| | | | | | | | |туберкулеза на всей|
| | | | | | | | |территории России и|
| | | | | | | | |определение истинной|
| | | | | | | | |распространенности |
| | | | | | | | |лекарственно-устойчиво-|
| | | | | | | | |го туберкулеза в стране|
| | | | | | | | |(закупка питательных|
| | | | | | | | |сред, чистых|
| | | | | | | | |лекарственных |
| | | | | | | | |субстанций для|
| | | | | | | | |определения |
| | | | | | | | |лекарственной |
| | | | | | | | |устойчивости |
| | | | | | | | |микобактерий |
| | | | | | | | |туберкулеза, оснащение|
| | | | | | | | |лабораторий |
| | | | | | | | |оборудованием для|
| | | | | | | | |проведения |
| | | | | | | | |полимеразно-цепной |
| | | | | | | | |реакции, внедрение|
| | | | | | | | |детекции возбудителя|
| | | | | | | | |туберкулеза с|
| | | | | | | | |использованием |
| | | | | | | | |биочипов) |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) внедрение |федеральный |2246,5 | 401,8 | 392,2 | 429,5 | 504,5 | 518,5 |повышение качества|
|современных методов| бюджет | | | | | | |диагностики и лечения|
|диагностики, лечения и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|туберкулеза на основе|
|реабилитации больных| Росздрав |1285,4 | 221,8 | 210,2 | 246,5 | 306,9 | 300 |оснащения |
|туберкулезом в|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|противотуберкулезных |
|учреждениях системы|ФСИН России | 961,1 | 180 | 182 | 183 | 197,6 | 218,5 |учреждений современным|
|здравоохранения и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лечебно-диагностическим|
|учреждениях, | бюджеты |4228,3 | 470,4 | 677,5 | 908,8 |1022,2 | 1149,4 |и реабилитационным|
|подведомственных | субъектов | | | | | | |оборудованием |
|Федеральной службе| Российской | | | | | | |(компьютерные и|
|исполнения наказаний | Федерации | | | | | | |магниторезонансные |
| | | | | | | | |томографы, |
| | | | | | | | |рентгенологическое и|
| | | | | | | | |иное оборудование),|
| | | | | | | | |обеспечение |
| | | | | | | | |инфекционного контроля|
| | | | | | | | |деятельности |
| | | | | | | | |противотуберкулезных |
| | | | | | | | |учреждений, защита|
| | | | | | | | |персонала и больных от|
| | | | | | | | |внутрибольничного |
| | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |инфекции |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Строительство и|федеральный |2891,9 | 200,4 | 212,8 | 278,6 |1048,9 | 1151,2 |обеспечение условий|
|реконструкция | бюджет | | | | | | |проведения |
|лечебно-профилактичес-|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|клинико-диагностических|
|ких учреждений,| Росздрав |1582,1 | 134,3 | 141,3 | 175 | 593,5 | 538 |процедур необходимого|
|оказывающих |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|объема и качества,|
|противотуберкулезную |Росмедтехно-| 570,2 | 15 | 14,5 | 32,1 | 180 | 328,6 |соблюдение требований|
|помощь населению| логии | | | | | | |размещения больных|
|Российской Федерации | | | | | | | |туберкулезом |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 739,6 | 51,1 | 57 | 71,5 | 275,4 | 284,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 2310 | 250 | 420 | 480 | 550 | 610 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |26277,8|4114,1 |4561,4 |5004,3 |6089,7 | 6508,3 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |9781,1 |1414,9 |1479,1 |1630,4 |2515,6 | 2741,1 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |7042,4 |1084,3 |1138,1 | 1253 |1762,6 | 1804,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 570,2 | 15 | 14,5 | 32,1 | 180 | 328,6 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России |2168,5 | 315,6 | 326,5 | 345,3 | 573 | 608,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |16496,7|2699,2 |3082,3 |3373,9 |3574,1 | 3767,2 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные |5201,9 | 450,4 | 632,8 | 758,6 |1598,9 | 1761,2 | |
| | вложения | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |2891,9 | 200,4 | 212,8 | 278,6 |1048,9 | 1151,2 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1582,1 | 134,3 | 141,3 | 175 | 593,5 | 538 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 570,2 | 15 | 14,5 | 32,1 | 180 | 328,6 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 739,6 | 51,1 | 57 | 71,5 | 275,4 | 284,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 2310 | 250 | 420 | 480 | 550 | 610 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 151,4 | 26,8 | 32 | 31,4 | 31,4 | 29,8 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|20924,5|3636,9 |3896,6 |4214,3 |4459,4 | 4717,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |6737,8 |1187,7 |1234,3 |1320,4 |1435,3 | 1560,1 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |5308,9 | 923,2 | 964,8 |1046,6 |1137,7 | 1236,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России |1428,9 | 264,5 | 269,5 | 273,8 | 297,6 | 323,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |14186,7|2449,2 |2662,3 |2893,9 |3024,1 | 3157,2 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "ВИЧ-инфекция" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Фундаментальные и|федеральный | 28,1 | 4,8 | 5,3 | 6 | 6,5 | 5,5 |формирование новых|
|прикладные | бюджет | | | | | | |подходов к профилактике|
|исследования по| (Росздрав) | | | | | | |и лечению ВИЧ-инфекции|
|проблеме ВИЧ-инфекции | | | | | | | |на основе изучения|
| | | | | | | | |клинических, |
| | | | | | | | |морфологических и|
| | | | | | | | |иммуноморфологических |
| | | | | | | | |особенностей вируса|
| | | | | | | | |иммунодефицита человека|
| | | | | | | | |(ВИЧ), включая изучение|
| | | | | | | | |генома ВИЧ, степени|
| | | | | | | | |распространения и|
| | | | | | | | |характера основных|
| | | | | | | | |мутаций, |
| | | | | | | | |прогностической оценки|
| | | | | | | | |параметров |
| | | | | | | | |специфического |
| | | | | | | | |клеточного иммунитета у|
| | | | | | | | |ВИЧ-инфицированных |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|2. Изучение|федеральный | 18,5 | 3,4 | 3,7 | 3,5 | 4,7 | 3,2 |эффективное |
|лекарственной | бюджет | | | | | | |планирование |
|устойчивости вируса| (Росздрав) | | | | | | |мероприятий по|
|иммунодефицита | | | | | | | |оптимизации лечения|
|человека к| | | | | | | |больных |
|антиретровирусным | | | | | | | | |
|препаратам | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|3. Разработка и|федеральный | 55,1 | 10,3 | 11,1 | 11,9 | 10,8 | 11 |разработка |
|клинические испытания| бюджет | | | | | | |отечественных |
|диагностических и| (Росздрав) | | | | | | |антиретровирусных |
|лекарственных | | | | | | | |лекарственных |
|препаратов с учетом| | | | | | | |препаратов и|
|молекулярных | | | | | | | |диагностических |
|особенностей | | | | | | | |тест-систем позволит|
|циркулирующих штаммов| | | | | | | |снизить стоимость|
|вируса иммунодефицита| | | | | | | |диагностики и лечения|
|человека | | | | | | | |больных, обеспечит|
| | | | | | | | |большую их доступность|
| | | | | | | | |для населения |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|4. Разработка|федеральный | 15,1 | 2,8 | 2,6 | 3 | 4 | 2,7 |внедрение современных|
|комплекса мер по| бюджет | | | | | | |методик обследования|
|снижению риска| (Росздрав) | | | | | | |доноров крови,|
|передачи ВИЧ-инфекции| | | | | | | |безопасных технологий|
|при использовании| | | | | | | |заготовки крови и ее|
|донорской крови и ее| | | | | | | |компонентов |
|препаратов | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|5. Изучение|федеральный | 20 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,9 | 4 |разработка новых|
|особенностей | бюджет | | | | | | |подходов к лечению|
|клинического течения| (Росздрав) | | | | | | |ВИЧ-инфекции и|
|ВИЧ-инфекции и| | | | | | | |СПИД-ассоциированных |
|СПИД-ассоциированных | | | | | | | |заболеваний. Разработка|
|заболеваний, | | | | | | | |унифицированных |
|разработка | | | | | | | |программ для подготовки|
|клинико-лабораторных | | | | | | | |специалистов |
|критериев | | | | | | | |медицинского профиля по|
|прогрессирования | | | | | | | |проблемам профилактики|
|ВИЧ-инфекции и| | | | | | | |и лечения ВИЧ-инфекции |
|эффективности терапии | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|6. Разработка новых|федеральный | 5,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 |повышение эффективности|
|форм мониторинга| бюджет | | | | | | |проведения |
|эффективности | (Росздрав) | | | | | | |профилактических |
|различных методов| | | | | | | |программ по|
|профилактики | | | | | | | |ВИЧ-инфекции в России |
|ВИЧ-инфекции | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Совершенствование|федеральный | 488,4 | 89 | 93,3 | 94,7 | 101,9 | 109,5 | |
|методов профилактики,| бюджет | | | | | | | |
|диагностики и лечения|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|заболевания, | Росздрав | 248,7 | 45,1 | 48,2 | 48,6 | 51,8 | 55 | |
|вызываемого вирусом|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|иммунодефицита |ФСИН России | 239,7 | 43,9 | 45,1 | 46,1 | 50,1 | 54,5 | |
|человека | | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |2896,2 | 500 | 543,5 | 590,8 | 617,4 | 644,5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) совершенствование |федеральный | 78,9 | 7,5 | 15 | 19,1 | 18,9 | 18,4 |реализация программ|
|методов профилактики| бюджет | | | | | | |снижения риска|
|распространения |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|заражения |
|ВИЧ-инфекции | Росздрав | 74,7 | 6,8 | 14,1 | 18,3 | 18 | 17,5 |ВИЧ-инфекцией, включая|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|специальные программы|
| |ФСИН России | 4,2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |для групп повышенного|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|риска заражения; |
| | бюджеты |1235,2 | 76,6 | 187,3 | 285,4 | 385,9 | 300 |информирование |
| | субъектов | | | | | | |населения о путях|
| | Российской | | | | | | |заражения, способах|
| | Федерации | | | | | | |предохранения и|
| | | | | | | | |возможности получить|
| | | | | | | | |своевременную |
| | | | | | | | |медицинскую |
| | | | | | | | |консультацию |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) совершенствование |федеральный | 409,5 | 81,5 | 78,3 | 75,6 | 83 | 91,1 |повышение качества|
|методов диагностики,| бюджет | | | | | | |оказания |
|лечения и поддержки|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лечебно-диагностической|
|при ВИЧ-инфекции | Росздрав | 174 | 38,3 | 34,1 | 30,3 | 33,8 | 37,5 |помощи |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|ВИЧ-инфицированным, в|
| |ФСИН России | 235,5 | 43,2 | 44,2 | 45,3 | 49,2 | 53,6 |том числе для|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|мониторинга |
| | бюджеты | 1661 | 423,4 | 356,2 | 305,4 | 231,5 | 344,5 |эффективности |
| | субъектов | | | | | | |проводимой терапии |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|8. Развитие единой|федеральный | 41,7 | 6,2 | 6,9 | 7,7 | 9,4 | 11,5 | |
|системы мониторинга и| бюджет | | | | | | | |
|оценки в области| (Росздрав) | | | | | | | |
|противодействия | | | | | | | | |
|ВИЧ-инфекции | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) мониторинг |федеральный | 25,7 | 3,9 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 7 |повышение качества|
|заболеваемости и| бюджет | | | | | | |прогнозирования |
|распространенности | (Росздрав) | | | | | | |развития эпидемического|
|ВИЧ-инфекции среди| | | | | | | |процесса, планирования|
|населения Российской| | | | | | | |профилактических и|
|Федерации | | | | | | | |противоэпидемических |
| | | | | | | | |мероприятий |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) мониторинг и оценка|федеральный | 16 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |повышение эффективности|
|выполнения мероприятий| бюджет | | | | | | |межведомственной |
|по противодействию| (Росздрав) | | | | | | |координации при|
|эпидемии ВИЧ-инфекции| | | | | | | |реализации мероприятий|
|на территории| | | | | | | |по противодействию|
|Российской Федерации | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |ВИЧ-инфекции |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. Строительство и|федеральный |4180,7 | 249,4 | 280,3 | 279,4 |1732,4 | 1639,2 |развитие сети|
|реконструкция зданий и| бюджет | | | | | | |специализированных |
|сооружений |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|учреждений (центры по|
|специализированных | Росздрав | 1038 | 112,1 | 117,1 | 120,6 | 361,6 | 326,6 |профилактике и борьбе|
|медицинских учреждений| | | | | | | |со СПИДом) на|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|федеральном и|
| |ФСИН России | 352 | 5,3 | 7,9 | 6,4 | 227,7 | 104,7 |региональном уровнях |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотребна-|2790,7 | 132 | 155,3 | 152,4 |1143,1 | 1207,9 | |
| | дзор | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 1150 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 155 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |9054,6 |1101,2 |1197,5 |1263,3 |2769,4 | 2723,2 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |4853,4 | 370,2 | 408 | 411,5 | 1876 | 1787,7 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 1471 | 189 | 199,7 | 206,6 | 455,1 | 420,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 591,7 | 49,2 | 53 | 52,5 | 277,8 | 159,2 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотребна-|2790,7 | 132 | 155,3 | 152,4 |1143,1 | 1207,9 | |
| | дзор | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |4046,2 | 710 | 763,5 | 820,8 | 857,4 | 894,5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 155 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные |5485,7 | 480,4 | 526,3 | 540,4 |2008,4 | 1930,2 | |
| | вложения | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |4180,7 | 249,4 | 280,3 | 279,4 |1732,4 | 1639,2 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 1038 | 112,1 | 117,1 | 120,6 | 361,6 | 326,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 352 | 5,3 | 7,9 | 6,4 | 227,7 | 104,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотребна-|2790,7 | 132 | 155,3 | 152,4 |1143,1 | 1207,9 | |
| | дзор | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 1150 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 155 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 142,6 | 25,6 | 27,5 | 29,7 | 32,3 | 27,5 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|3426,3 | 595,2 | 643,7 | 693,2 | 728,7 | 765,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 530,1 | 95,2 | 100,2 | 102,4 | 111,3 | 121 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 290,4 | 51,3 | 55,1 | 56,3 | 61,2 | 66,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 239,7 | 43,9 | 45,1 | 46,1 | 50,1 | 54,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |2896,2 | 500 | 543,5 | 590,8 | 617,4 | 644,5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Онкология" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Изучение |федеральный | 239,8 | 42,5 | 50,6 | 49,3 | 49,3 | 48,1 | |
|морфологических и| бюджет | | | | | | | |
|клинических | (Росздрав) | | | | | | | |
|особенностей | | | | | | | | |
|онкологических | | | | | | | | |
|заболеваний | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) исследования |федеральный | 118,5 | 21,5 | 25 | 24 | 24 | 24 |формирование новых|
|этиологии и патогенеза| бюджет | | | | | | |подходов к разработке|
|злокачественных | (Росздрав) | | | | | | |методов диагностики и|
|новообразований | | | | | | | |лечения (на основе|
| | | | | | | | |данных о|
| | | | | | | | |клинико-морфологических|
| | | | | | | | |характеристиках |
| | | | | | | | |злокачественных |
| | | | | | | | |новообразований, |
| | | | | | | | |изучения |
| | | | | | | | |эпидемиологических |
| | | | | | | | |процессов) |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) исследования в|федеральный | 121,3 | 21 | 25,6 | 25,3 | 25,3 | 24,1 |совершенствование |
|области профилактики,| бюджет | | | | | | |методов профилактики,|
|диагностики и лечения| (Росздрав) | | | | | | |диагностики и лечения|
|злокачественных | | | | | | | |злокачественных |
|новообразований | | | | | | | |новообразований на|
| | | | | | | | |основе внедрения новых|
| | | | | | | | |методик и технологий |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Профилактика, |федеральный |1687,3 | 313,7 | 316,9 | 323,3 | 351,4 | 382 | |
|диагностика, лечение| бюджет | | | | | | | |
|онкологических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|заболеваний | Росздрав |1364,9 | 255,6 | 256,5 | 260,9 | 283,6 | 308,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 322,4 | 58,1 | 60,4 | 62,4 | 67,8 | 73,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |3313,4 | 572 | 621,8 | 675,9 | 706,3 | 737,4 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) создание и|федеральный | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |совершенствование |
|обеспечение | бюджет | | | | | | |методик первичной|
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |профилактики |
|национального перечня| | | | | | | |злокачественных |
|веществ, продуктов,| | | | | | | |новообразований на|
|производственных | | | | | | | |основе перечня|
|процессов, бытовых и| | | | | | | |канцерогенно-опасных |
|природных факторов,| | | | | | | |веществ и производств |
|канцерогенных для| | | | | | | | |
|человека, банков| | | | | | | | |
|данных по| | | | | | | | |
|канцерогенно-опасным | | | | | | | | |
|производствам и| | | | | | | | |
|веществам, регистра| | | | | | | | |
|лиц, имеющих (имевших)| | | | | | | | |
|профессиональный | | | | | | | | |
|контакт с химическими| | | | | | | | |
|канцерогенами | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) создание и|федеральный | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |повышение качества|
|обеспечение | бюджет | | | | | | |прогнозирования |
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |развития эпидемического|
|государственного |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|процесса, планирования|
|регистра больных со| бюджеты | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |мероприятий |
|злокачественными | субъектов | | | | | | |противораковой борьбы|
|новообразованиями | Российской | | | | | | |на федеральном уровне и|
| | Федерации | | | | | | |уровне субъектов|
| | | | | | | | |Российской Федерации на|
| | | | | | | | |основе данных о|
| | | | | | | | |распространенности |
| | | | | | | | |злокачественных |
| | | | | | | | |новообразований |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) создание и|федеральный | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |повышение качества|
|обеспечение | бюджет | | | | | | |оказания |
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |консультативно-диагнос-|
|федерального |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|тической помощи больным|
|телекоммуникационного | бюджеты | 45 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |злокачественными |
|консультативно-диагно-| субъектов | | | | | | |новообразованиями, |
|стического центра| Российской | | | | | | |получающим |
|"Онкология" | Федерации | | | | | | |специализированную |
| | | | | | | | |медицинскую помощь в|
| | | | | | | | |учреждениях |
| | | | | | | | |здравоохранения |
| | | | | | | | |субъектов Российской|
| | | | | | | | |Федерации |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) создание и|федеральный | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |повышение качества|
|обеспечение | бюджет | | | | | | |диагностики и лечения|
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |больных в учреждениях|
|центров |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|здравоохранения |
|телекоммуникационной | бюджеты | 105 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |субъектов Российской|
|консультативно-диагно-| субъектов | | | | | | |Федерации, сокращение|
|стической системы| Российской | | | | | | |временных и финансовых|
|"Онкология" в| Федерации | | | | | | |затрат на|
|субъектах Российской| | | | | | | |консультирование и|
|Федерации | | | | | | | |выработку лечебной|
| | | | | | | | |тактики |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) обеспечение |федеральный |1640,3 | 302,7 | 307,9 | 314,3 | 342,4 | 373 |повышение качества|
|оказания | бюджет | | | | | | |оказания |
|специализированной |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|специализированной |
|медицинской помощи| Росздрав |1317,9 | 244,6 | 247,5 | 251,9 | 274,6 | 299,3 |медицинской помощи|
|больным со|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|больным со|
|злокачественными |ФСИН России | 322,4 | 58,1 | 60,4 | 62,4 | 67,8 | 73,7 |злокачественными |
|новообразованиями | | | | | | | |новообразованиями за|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|счет оснащения|
| | бюджеты |3118,4 | 534 | 578,8 | 637,9 | 668,3 | 699,4 |онкологических |
| | субъектов | | | | | | |учреждений современным|
| | Российской | | | | | | |лечебно-диагностическим|
| | Федерации | | | | | | |оборудованием |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Строительство и|федеральный |5263,4 | 484 | 453,2 | 520,9 |1802,1 | 2003,2 |укрепление |
|реконструкция | бюджет - | | | | | | |материально-технической|
|специализированных | всего | | | | | | |базы отделений и|
|учреждений, |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|корпусов для размещения|
|оказывающих помощь| Росздрав | 948,2 | 185 | 101 | 122,5 | 231,7 | 308 |современного |
|населению при|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|радиотерапевтического |
|онкологических |Росмедтехно-| 868,5 | 45,5 | 60,2 | 70 | 315 | 377,8 |оборудования с целью|
|заболеваниях | логии | | | | | | |повышения эффективности|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лечения онкологических|
| |ФСИН России | 153,1 | 13,1 | 16,6 | 20,8 | 51,3 | 51,3 |больных |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | РАМН |3293,6 | 240,4 | 275,4 | 307,6 |1204,1 | 1266,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 1590 | 310 | 340 | 360 | 300 | 280 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 260 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |12353,9|1754,2 |1824,5 |1981,4 |3271,1 | 3522,7 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |7190,5 | 840,2 | 820,7 | 893,5 |2202,8 | 2433,3 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |25552,9| 483,1 | 408,1 | 432,7 | 564,6 | 664,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 868,5 | 45,5 | 60,2 | 70 | 315 | 377,8 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 475,5 | 71,2 | 77 | 83,2 | 119,1 | 125 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | РАМН |3293,6 | 240,4 | 275,4 | 307,6 |1204,1 | 1266,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |4903,4 | 882 | 961,8 |1035,9 |1006,3 | 1017,4 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 260 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные |7113,4 | 826 | 835,2 | 932,9 |2164,1 | 2355,2 | |
| | вложения | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |5263,4 | 484 | 453,2 | 520,9 |1802,1 | 2003,2 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 948,2 | 185 | 101 | 122,5 | 231,7 | 308 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 868,5 | 45,5 | 60,2 | 70 | 315 | 377,8 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 153,1 | 13,1 | 16,6 | 20,8 | 51,3 | 51,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | РАМН |3293,6 | 240,4 | 275,4 | 307,6 |1204,1 | 1266,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 1590 | 310 | 340 | 360 | 300 | 280 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 260 | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 239,8 | 42,5 | 50,6 | 49,3 | 49,3 | 48,1 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|5000,7 | 885,7 | 938,7 | 999,2 |1057,7 | 1119,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1687,3 | 313,7 | 316,9 | 323,3 | 351,4 | 382 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1364,9 | 255,6 | 256,5 | 260,9 | 283,6 | 308,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 322,4 | 58,1 | 60,4 | 62,4 | 67,8 | 73,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |3313,4 | 572 | 621,8 | 675,9 | 706,3 | 737,4 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Инфекции, передаваемые половым путем" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка программ|федеральный | 46,6 | 8,2 | 8,5 | 9,7 | 10,2 | 10 |создание систем|
|эпидемиологических | бюджет | | | | | | |прогнозирования |
|исследований по| (Росздрав) | | | | | | |распространения и|
|распространенности | | | | | | | |возникновения |
|инфекций, передаваемых| | | | | | | |резистентности |
|половым путем, с| | | | | | | |возбудителей инфекций,|
|созданием систем| | | | | | | |передаваемых половым|
|прогнозирования | | | | | | | |путем, к применяемым|
|распространения и| | | | | | | |антимикробным |
|возникновения | | | | | | | |препаратам и разработка|
|резистентности | | | | | | | |прогноза развития|
|возбудителей инфекций,| | | | | | | |антибиотикорезистентно-|
|передаваемых половым| | | | | | | |сти возбудителей|
|путем, к применяемым| | | | | | | |инфекций, передаваемых|
|антимикробным | | | | | | | |половым путем,|
|препаратам | | | | | | | |апробация и опытная|
| | | | | | | | |эксплуатация |
| | | | | | | | |разработанных систем |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|2. Разработка |федеральный | 48,8 | 8,6 | 9,5 | 10,2 | 10,5 | 10 |повышение качества|
|отечественных | бюджет | | | | | | |диагностики инфекций,|
|тест-систем и| (Росздрав) | | | | | | |передаваемых половым|
|контрольных материалов| | | | | | | |путем, на основе|
|для диагностики| | | | | | | |внедрения тест-систем|
|инфекций, передаваемых| | | | | | | |нового поколения, а|
|половым путем, с| | | | | | | |также контрольных|
|учетом молекулярных| | | | | | | |материалов для|
|особенностей | | | | | | | |организации внешнего и|
|возбудителей, | | | | | | | |внутрилабораторного |
|выявляемых на| | | | | | | |контроля качества|
|территории Российской| | | | | | | |диагностики инфекций,|
|Федерации | | | | | | | |передаваемых половым|
| | | | | | | | |путем |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|3. Изучение |федеральный | 75,3 | 14,1 | 15,6 | 14,9 | 17,1 | 13,6 |формирование новых|
|молекулярных | бюджет | | | | | | |подходов к разработке и|
|механизмов развития| (Росздрав) | | | | | | |использованию |
|резистентности | | | | | | | |лекарственных |
|возбудителей инфекций,| | | | | | | |препаратов и|
|передаваемых половым| | | | | | | |диагностических средств|
|путем, к применяемым| | | | | | | |нового поколения в|
|антимикробным | | | | | | | |диагностике и лечении|
|препаратам | | | | | | | |инфекций, передаваемых|
| | | | | | | | |половым путем |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Развитие единой|федеральный | 536,1 | 98,2 | 100,9 | 101,8 | 112,2 | 123 | |
|информационно-аналити-| бюджет | | | | | | | |
|ческой системы| (Росздрав) | | | | | | | |
|профилактики, |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|диагностики и лечения| бюджеты | 691,7 | 77,4 | 83,2 | 75,8 | 221,5 | 233,8 | |
|инфекций, передаваемых| субъектов | | | | | | | |
|половым путем | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) внедрение комплекса|федеральный | 63,1 | 11,5 | 12,2 | 12,4 | 13 | 14 |повышение |
|мероприятий, | бюджет | | | | | | |информированности |
|направленных на| (Росздрав) | | | | | | |населения по вопросам|
|первичную профилактику|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|предупреждения |
|инфекций, передаваемых| бюджеты | 173,9 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 67,5 | 74,3 |распространения |
|половым путем | субъектов | | | | | | |инфекций, передаваемых|
| | Российской | | | | | | |половым путем, создание|
| | Федерации | | | | | | |стереотипа здорового|
| | | | | | | | |образа жизни |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) развитие системы|федеральный | 286,6 | 55,7 | 56,7 | 57,2 | 58 | 59 |повышение эффективности|
|мониторинга | бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|изменчивости и| (Росздрав) | | | | | | |ких мероприятий,|
|контроля качества|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|снижение стоимости|
|лабораторной | бюджеты | 119,9 | 22,4 | 22,8 | 23,3 | 24,6 | 26,8 |диагностики и лечения|
|диагностики | субъектов | | | | | | |заболеваний, повышение|
|возбудителей инфекций,| Российской | | | | | | |качества |
|передаваемых половым| Федерации | | | | | | |прогнозирования |
|путем | | | | | | | |развития эпидемического|
| | | | | | | | |процесса и планирования|
| | | | | | | | |профилактических и|
| | | | | | | | |противоэпидемических |
| | | | | | | | |мероприятий |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) мониторинг |федеральный | 24,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,1 | 4,6 |совершенствование |
|заболеваемости | бюджет | | | | | | |эпидемиологического |
|населения инфекциями,| (Росздрав) | | | | | | |надзора за|
|передаваемыми половым|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|распространением |
|путем | бюджеты | 16,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |инфекций, передаваемых|
| | субъектов | | | | | | |половым путем |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) мониторинг |федеральный | 9,8 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,4 | 1,4 |повышение эффективности|
|проведения мероприятий| бюджет | | | | | | |мероприятий по|
|по предупреждению| (Росздрав) | | | | | | |противодействию |
|распространения | | | | | | | |распространению |
|инфекций, передаваемых| | | | | | | |инфекций, передаваемых|
|половым путем, на| | | | | | | |половым путем |
|территории Российской| | | | | | | | |
|Федерации | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) повышение |федеральный | 152,2 | 23,8 | 24,3 | 24,4 | 35,7 | 44 |снижение количества|
|доступности и качества| бюджет | | | | | | |инфекционных |
|помощи, оказываемой в| (Росздрав) | | | | | | |заболеваний, |
|подростковых |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|передаваемых половым|
|специализированных | бюджеты | 381,3 | 41,4 | 46,5 | 38,3 | 125,9 | 129,2 |путем, у подростков |
|центрах профилактики и| субъектов | | | | | | | |
|лечения инфекций,| Российской | | | | | | | |
|передаваемых половым| Федерации | | | | | | | |
|путем | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|5. Совершенствование|федеральный | 170,9 | 32,7 | 32,3 | 33,7 | 35,1 | 37,1 |повышение качества|
|специализированной | бюджет | | | | | | |специализированной |
|медицинской помощи при|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|медицинской помощи,|
|инфекциях, |ФСИН России | 51,5 | 8,7 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 12 |обеспечение доступности|
|передаваемых половым|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|специализированной |
|путем, в том числе| Росздрав | 119,4 | 24 | 22,8 | 23,5 | 24 | 25,1 |медицинской помощи для|
|внедрение современных| | | | | | | |населения |
|методов диагностики и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|лечения инфекций,| бюджеты |1512,2 | 303,2 | 330,6 | 373,9 | 248,4 | 256,1 | |
|передаваемых половым| субъектов | | | | | | | |
|путем | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Строительство и|федеральный | 636,8 | 41,6 | 54,5 | 68,6 | 231,4 | 240,7 |развитие сети|
|реконструкция зданий и| бюджет | | | | | | |специализированных |
|сооружений |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|медицинских учреждений |
|специализированных | Росздрав | 402,9 | 39,4 | 42,8 | 31,8 | 59,5 | 58,3 | |
|медицинских учреждений| | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 109,9 | - | 9,2 | 34,1 | 113,6 | 124,1 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 124 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 58,3 | 58,3 | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |3718,4 | 584 | 635,1 | 688,6 | 886,4 | 924,3 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1514,5 | 203,4 | 221,3 | 238,9 | 416,5 | 434,4 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1229,1 | 192,5 | 200,1 | 191,9 | 233,5 | 240 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 109,9 | - | 9,2 | 34,1 | 113,6 | 124,1 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 175,5 | 10,9 | 12 | 12,9 | 69,4 | 70,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |2203,9 | 380,6 | 413,8 | 449,7 | 469,9 | 489,9 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные | | | | | | | |
| | вложения | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |(федеральный| 636,8 | 41,6 | 54,5 | 68,6 | 231,4 | 240,7 | |
| | бюджет) - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 402,9 | 39,4 | 42,8 | 31,8 | 59,5 | 58,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Росмедтехно-| 109,9 | - | 9,2 | 34,1 | 113,6 | 124,1 | |
| | логии | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 124 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 58,3 | 58,3 | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 170,7 | 30,9 | 33,6 | 34,8 | 37,8 | 33,6 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|2910,9 | 511,5 | 547 | 585,2 | 617,2 | 650 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 707 | 130,9 | 133,2 | 135,5 | 147,3 | 160,1 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 655,5 | 122,2 | 123,7 | 125,3 | 136,2 | 148,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 51,5 | 8,7 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 12 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |2203,9 | 380,6 | 413,8 | 449,7 | 469,9 | 489,9 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Вирусные гепатиты" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Совершенствование |федеральный | 84,1 | 14,6 | 16,9 | 17,1 | 19,5 | 16 |уменьшение числа|
|методов расследования| бюджет | | | | | | |зарегистрированных |
|эпидемических вспышек| (Росздрав) | | | | | | |очагов групповой|
|вирусных гепатитов | | | | | | | |заболеваемости и|
| | | | | | | | |эпидемических вспышек|
| | | | | | | | |вирусных гепатитов |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|2. Совершенствование |федеральный | 76 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 15 |формирование новых|
|молекулярных методов| бюджет | | | | | | |подходов к диагностике|
|диагностики вирусных| (Росздрав) | | | | | | |вирусных гепатитов |
|гепатитов | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|3. Создание|федеральный | 34,2 | 6,2 | 6,4 | 6,9 | 7,4 | 7,3 |совершенствование |
|контрольных образцов| бюджет | | | | | | |аналитических |
|для оценки качества| (Росздрав) | | | | | | |характеристик |
|молекулярной | | | | | | | |тест-систем и|
|диагностики вирусных| | | | | | | |стандартизации |
|гепатитов | | | | | | | |лабораторных методов|
| | | | | | | | |диагностики |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|4. Совершенствование |федеральный | 11,2 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,2 |повышение эффективности|
|методов профилактики и| бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|лечения вирусных| (Росздрав) | | | | | | |ких мероприятий,|
|гепатитов | | | | | | | |снижение стоимости|
| | | | | | | | |профилактики и лечения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Мониторинг |федеральный | 284,5 | 56 | 58 | 60,4 | 55,1 | 55 |повышение качества|
|распространения | бюджет | | | | | | |прогнозирования |
|вирусных гепатитов,| (Росздрав) | | | | | | |развития эпидемического|
|включая создание| | | | | | | |процесса и улучшение|
|единой федеральной| | | | | | | |планирования |
|базы данных| | | | | | | |противоэпидемических |
|циркулирующих штаммов| | | | | | | |мероприятий на основе|
|вирусов гепатитов | | | | | | | |проведения |
| | | | | | | | |молекулярно-эпидемиоло-|
| | | | | | | | |гического мониторинга|
| | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |вирусных гепатитов,|
| | | | | | | | |создания единой|
| | | | | | | | |федеральной базы данных|
| | | | | | | | |циркулирующих штаммов|
| | | | | | | | |вирусов гепатитов |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|6. Совершенствование |федеральный | 50,33 | 8,83 | 9,6 | 10,4 | 10,7 | 10,8 |реализация программ по|
|методов профилактики| бюджет - | | | | | | |вопросам профилактики|
|распространения | всего | | | | | | |вирусных гепатитов для|
|вирусных гепатитов |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|различных групп|
| |в том числе:| | | | | | |населения |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 48,63 | 8,53 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 35,04 | 7,66 | 8,33 | 9,05 | 5 | 5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|7. Изучение |федеральный | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |внедрение в практику|
|длительности и| бюджет | | | | | | |высокоскоростных и|
|напряженности | (Росздрав) | | | | | | |высокочувствительных |
|иммунитета при| | | | | | | |методов выявления|
|вакцинации против| | | | | | | |ДНК/РНК вирусов|
|вирусного гепатита В,| | | | | | | |гепатитов |
|установление причин| | | | | | | | |
|слабой напряженности| | | | | | | | |
|или отсутствия| | | | | | | | |
|иммунитета после| | | | | | | | |
|вакцинации | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|8. Совершенствование |федеральный |1534,47|275,67 | 279,8 | 290,6 | 327,1 | 361,3 |повышение качества|
|специализированной | бюджет - | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|медицинской помощи,| всего | | | | | | |ких мероприятий за счет|
|оказываемой лицам,|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|внедрения в практику|
|больным вирусными|в том числе:| | | | | | |здравоохранения |
|гепатитами | | | | | | | |эффективных схем|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|лечения вирусных|
| | Росздрав |1422,27|256,27 | 258,7 | 268,6 | 303,3 | 335,4 |гепатитов с|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|использованием |
| |ФСИН России | 112,2 | 19,4 | 21,1 | 22 | 23,8 | 25,9 |отечественных |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|противовирусных |
| | бюджеты |3607,36|712,24 |774,17 |841,75 | 648,2 | 631 |препаратов; |
| | субъектов | | | | | | |поставка лабораторного|
| | Российской | | | | | | |оборудования и|
| | Федерации | | | | | | |оборудования и|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|комплектующих изделий|
| |внебюджетные| 340 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 |для наблюдения за|
| | источники | | | | | | |эффективностью лечения|
| | | | | | | | |и лекарственного|
| | | | | | | | |обеспечения |
| | | | | | | | |комплектующих изделий|
| | | | | | | | |для наблюдения за|
| | | | | | | | |эффективностью лечения|
| | | | | | | | |и лекарственного|
| | | | | | | | |обеспечения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. Строительство и|федеральный | 523,6 | 38,6 | 65,1 | 86,1 | 165 | 168,8 |укрепление |
|реконструкция зданий и| бюджет | | | | | | |материально-технической|
|сооружений | (Росздрав) | | | | | | |базы учреждений,|
|специализированных | | | | | | | |оказывающих |
|медицинских учреждений| | | | | | | |специализированную |
| | | | | | | | |медицинскую помощь |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |6583,3 |1194,8 | 1299 |1408,6 | 1330 | 1350,9 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |2600,9 | 416,9 | 453,5 | 489,8 | 603,8 | 636,9 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1963,4 | 358,6 | 367 | 381,4 | 414,6 | 441,8 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 113,9 | 19,7 | 21,4 | 22,3 | 24,2 | 26,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотребна-| 523,6 | 38,6 | 65,1 | 86,1 | 165 | 168,8 | |
| | дзор | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |3642,4 | 719,9 | 782,5 | 850,8 | 653,2 | 636 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 340 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные | | | | | | | |
| | вложения - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 523,6 | 38,6 | 65,1 | 86,1 | 165 | 168,8 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |(Роспотреб- | | | | | | | |
| | надзор) | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 205,5 | 37,3 | 40,5 | 41,8 | 45,4 | 40,5 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|5854,2 |1118,9 |1193,4 |1280,7 |1119,6 | 1141,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1871,8 | 341 | 347,9 | 361,9 | 393,4 | 427,6 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |1757,9 | 321,3 | 326,5 | 339,6 | 369,2 | 401,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 113,9 | 19,7 | 21,4 | 22,3 | 24,2 | 26,3 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |3642,4 | 719,9 | 782,5 | 850,8 | 653,2 | 636 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 340 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | |
| | источники | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 10
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Психические расстройства" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния |2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка|федеральный | 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |повышение качества|
|современных видов и| бюджет | | | | | | |экспертных решений при|
|методов комплексных| (Росздрав) | | | | | | |проведении комплексных|
|судебно-психиатричес- | | | | | | | |судебно-психиатрических|
|ких экспертных| | | | | | | |экспертиз |
|исследований | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|2. Изучение|федеральный | 73 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 |повышение качества|
|нейрохимических, | бюджет | | | | | | |диагностики заболеваний|
|иммунологических и| (Росздрав) | | | | | | |на основе внедрения|
|нейрофизиологических | | | | | | | |методики обнаружения|
|аспектов патогенеза| | | | | | | |нейрохимических, |
|шизофрении, | | | | | | | |иммунологических и|
|депрессивных и других| | | | | | | |нейрофизиологических |
|психических | | | | | | | |паттернов |
|расстройств | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|3. Разработка|федеральный | 91,5 | 22,5 | 21 | 17 | 16 | 15 |обеспечение эффективной|
|методического и| бюджет | | | | | | |деятельности |
|программного | (Росздрав) | | | | | | |полипрофессиональных |
|обеспечения | | | | | | | |бригад при оказании|
|деятельности по| | | | | | | |психиатрической помощи|
|внедрению бригадных| | | | | | | |в учреждениях|
|форм оказания| | | | | | | |(подразделениях), |
|психиатрической | | | | | | | |полипрофессиональных |
|помощи, | | | | | | | |бригад при оказании|
|психосоциальной | | | | | | | |психиатрической помощи|
|терапии и| | | | | | | |на дому лицам с|
|психосоциальной | | | | | | | |тяжелыми формами|
|реабилитации | | | | | | | |психических |
| | | | | | | | |расстройств, а также|
| | | | | | | | |полипрофессиональных |
| | | | | | | | |бригад в|
| | | | | | | | |реабилитационных |
| | | | | | | | |центрах и общежитиях|
| | | | | | | | |при оказании|
| | | | | | | | |психиатрической помощи|
| | | | | | | | |лицам, утратившим|
| | | | | | | | |социальные связи,|
| | | | | | | | |внедрение методик|
| | | | | | | | |организации |
| | | | | | | | |психосоциальной терапии|
| | | | | | | | |и психосоциальной|
| | | | | | | | |реабилитации |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|4. Разработка|федеральный | 17,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4 | 3 |повышение эффективности|
|методического и| бюджет | | | | | | |оказания медицинской и|
|программного | (Росздрав) | | | | | | |психосоциальной помощи|
|обеспечения | | | | | | | |ликвидаторам |
|медицинской и| | | | | | | |радиационных аварий и|
|психосоциальной | | | | | | | |участникам боевых|
|помощи, оказываемой| | | | | | | |действий на основе|
|ликвидаторам | | | | | | | |использования |
|радиационных аварий и| | | | | | | |методических |
|участникам боевых| | | | | | | |рекомендаций |
|действий | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|5. Научное обоснование|федеральный | 9,1 | - | - | - | 5 | 4,1 |подготовка концепции|
|системы мониторинга| бюджет | | | | | | |организации и|
|деятельности | (Росздрав) | | | | | | |разработка системы|
|психиатрических, | | | | | | | |мониторинга |
|психоневрологических и| | | | | | | |деятельности |
|судебно-психиатричес- | | | | | | | |психиатрических, |
|ких экспертных| | | | | | | |психоневрологических и|
|учреждений | | | | | | | |судебно-психиатрических|
| | | | | | | | |учреждений |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|6. Разработка|федеральный | 40 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 |создание |
|современной | бюджет | | | | | | |научно-методических |
|методологии | (Росздрав) | | | | | | |основ функционирования|
|деятельности | | | | | | | |деятельности |
|психиатрических, | | | | | | | |психиатрических, |
|психоневрологических и| | | | | | | |психоневрологических и|
|судебно-психиатричес- | | | | | | | |судебно-психиатрических|
|ких экспертных| | | | | | | |экспертных учреждений в|
|учреждений | | | | | | | |современных условиях |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|7. Разработка методов|федеральный | 84 | 9,9 | 17,7 | 22 | 20,4 | 14 |повышение эффективности|
|управления качеством| бюджет | | | | | | |оказания |
|оказания | (Росздрав) | | | | | | |диагностической, |
|диагностической, | | | | | | | |лечебной и|
|лечебной и| | | | | | | |реабилитационной помощи|
|реабилитационной | | | | | | | |в психиатрических и|
|помощи в| | | | | | | |психоневрологических |
|психиатрических и| | | | | | | |учреждениях |
|психоневрологических | | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Совершенствование|федеральный | 90,9 | 12,1 | 12,9 | 13,6 | 23,9 | 28,4 | |
|методов профилактики| бюджет - | | | | | | | |
|психических | всего | | | | | | | |
|расстройств | | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 87 | 11,4 | 12,2 | 12,8 | 23,1 | 27,5 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 228 | 40 | 40 | 40 | 53,5 | 54,5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) внедрение|федеральный | 23,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 4,5 | 4,8 |повышение эффективности|
|современных методов| бюджет | | | | | | |оказания |
|профилактики | (Росздрав) | | | | | | |психопрофилактической |
|психических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|помощи работникам|
|расстройств у| бюджеты | 109 | 20 | 20 | 20 | 24,5 | 24,5 |промышленных |
|работников | субъектов | | | | | | |предприятий, включая|
|промышленных | Российской | | | | | | |лиц, работающих в|
|предприятий, включая| Федерации | | | | | | |экстремальных условиях |
|лиц, работающих в| | | | | | | | |
|экстремальных условиях| | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) обеспечение органов|федеральный | 6,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |повышение качества|
|управления | бюджет - | | | | | | |подготовки специалистов|
|здравоохранением | всего | | | | | | |путем распространения|
|современными |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|программ подготовки|
|программами подготовки|в том числе:| | | | | | |медицинских работников|
|медицинских работников|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|первичной медицинской|
|первичной медицинской| Росздрав | 2,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |сети по вопросам|
|сети по вопросам|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|профилактики и терапии|
|профилактики и терапии|ФСИН России | 3,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |психических расстройств|
|психических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|расстройств | бюджеты | 59,5 | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 15 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) методическое |федеральный | 23 | - | - | - | 10 | 13 |совершенствование |
|обеспечение и| бюджет | | | | | | |специализированной |
|внедрение системы мер| (Росздрав) | | | | | | |медицинской помощи с|
|по снижению|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|учетом этнокультурных|
|аутоагрессивного | бюджеты | 59,5 | 10 | 10 | 10 | 14,5 | 15 |факторов |
|(суицидального) | субъектов | | | | | | | |
|поведения | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) внедрение методов|федеральный | 38 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |повышение качества|
|профилактики | бюджет | | | | | | |оказания |
|психических | (Росздрав) | | | | | | |психиатрической помощи|
|расстройств у лиц| | | | | | | |лицам пожилого и|
|пожилого и старческого| | | | | | | |старческого возраста|
|возраста | | | | | | | |путем использования|
| | | | | | | | |разработанных методов|
| | | | | | | | |профилактики |
| | | | | | | | |психических расстройств|
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|9. Совершенствование|федеральный | 990 | 185,3 | 190,7 | 194,4 | 202,2 | 217,4 | |
|методов диагностики,| бюджет - | | | | | | | |
|лечения, реабилитации,| всего | | | | | | | |
|судебно-психиатричес- |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|кой экспертизы при|в том числе:| | | | | | | |
|психических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|расстройствах | Росздрав | 689,1 | 132,2 | 132,9 | 136,3 | 139 | 148,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 300,9 | 53,1 | 57,8 | 58,1 | 63,2 | 68,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 2152 | 380 | 405 | 450 | 451,5 | 465,5 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) внедрение новых|федеральный | 38 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |повышение качества|
|методов диагностики,| бюджет | | | | | | |оказания |
|лечения и реабилитации| (Росздрав) | | | | | | |специализированной |
|психических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|психиатрической помощи|
|расстройств, включая| бюджеты | 1836 | 326 | 351 | 396 | 377 | 386 |за счет внедрения в|
|методы психосоциальной| субъектов | | | | | | |практику |
|терапии и| Российской | | | | | | |психиатрических |
|психосоциальной | Федерации | | | | | | |учреждений методов|
|реабилитации |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|психосоциальной терапии|
| |внебюджетные| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |и психосоциальной|
| | источники | | | | | | |реабилитации с|
| | | | | | | | |использованием |
| | | | | | | | |групповых и|
| | | | | | | | |индивидуальных методов|
| | | | | | | | |полипрофессионального |
| | | | | | | | |ведения больных |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) совершенствование |федеральный | 875,3 | 163,8 | 169,2 | 172,9 | 178,2 | 191,2 |повышение качества|
|методов оказания| бюджет - | | | | | | |оказания |
|специализированной | всего | | | | | | |специализированной |
|психиатрической помощи|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|психиатрической помощи|
| |в том числе:| | | | | | |путем оснащения|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|психиатрических |
| | Росздрав | 574,4 | 110,7 | 111,4 | 114,8 | 115 | 122,5 |учреждений современным|
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|диагностическим |
| |ФСИН России | 300,9 | 53,1 | 57,8 | 58,1 | 63,2 | 68,7 |оборудованием и|
| | | | | | | | |обеспечения |
| | | | | | | | |лекарственными |
| | | | | | | | |средствами |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) методическое |федеральный | 42 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 |внедрение комплексных|
|обеспечение внедрения| бюджет | | | | | | |программ |
|психосоциальной | (Росздрав) | | | | | | |психосоциальной терапии|
|терапии и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|и психосоциальной|
|психосоциальной | бюджеты | 109 | 20 | 20 | 20 | 24,5 | 24,5 |реабилитации |
|реабилитации в| субъектов | | | | | | | |
|практику | Российской | | | | | | | |
|психиатрических | Федерации | | | | | | | |
|учреждений | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) создание единой|федеральный | 11 | - | - | - | 5 | 6 |внедрение обучающих|
|системы мероприятий по| бюджет | | | | | | |программ по|
|оказанию | (Росздрав) | | | | | | |диагностике, выявлению,|
|психологической, |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|проведению долгосрочной|
|психиатрической и| бюджеты | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |коррекции психических|
|социальной помощи| субъектов | | | | | | |нарушений для|
|пострадавшим в| Российской | | | | | | |врачей-психиатров, |
|чрезвычайных ситуациях| Федерации | | | | | | |медицинских психологов|
| | | | | | | | |и социальных|
| | | | | | | | |работников, внедрение|
| | | | | | | | |обучающих программ для|
| | | | | | | | |психологов и социальных|
| | | | | | | | |работников, а также для|
| | | | | | | | |лиц, принимающих|
| | | | | | | | |решение в чрезвычайных|
| | | | | | | | |ситуациях |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) внедрение методов|федеральный | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |повышение качества|
|комплексной | бюджет | | | | | | |проведения профилактики|
|(медицинской, | (Росздрав) | | | | | | |психических расстройств|
|психологической, |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|у несовершеннолетних,|
|социальной и др.)| бюджеты | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |коррекция психических|
|профилактики | субъектов | | | | | | |расстройств у|
|общественно-опасного | Российской | | | | | | |несовершеннолетних |
|поведения | Федерации | | | | | | |(безнадзорных) и|
|несовершеннолетних | | | | | | | |подростков с|
| | | | | | | | |криминальной |
| | | | | | | | |активностью |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|е) совершенствование |федеральный | 20,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,2 |повышение качества|
|методов ранней| бюджет | | | | | | |ранней диагностики|
|диагностики | (Росздрав) | | | | | | |психических расстройств|
|психических |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|и эффективности их|
|расстройств (на основе| бюджеты | 57 | 4 | 4 | 4 | 20 | 25 |лечения на основе|
|взаимодействия со| субъектов | | | | | | |взаимодействия |
|специалистами | Российской | | | | | | |специализированных |
|первичного звена| Федерации | | | | | | |психиатрических |
|здравоохранения) | | | | | | | |учреждений и учреждений|
| | | | | | | | |первичной |
| | | | | | | | |медико-санитарной |
| | | | | | | | |помощи |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10. Развитие|федеральный |3213,3 | 148,9 | 173,2 | 200,9 |1311,5 | 1378,8 |укрепление |
|материально-техничес- | бюджет - | | | | | | |материально-технической|
|кой базы| всего | | | | | | |базы учреждений,|
|специализированных |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|оказывающих |
|медицинских |в том числе:| | | | | | |специализированную |
|учреждений, | | | | | | | |медицинскую помощь |
|оказывающих |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|психиатрическую помощь| Росздрав |2841,3 | 131,5 | 153,8 | 179,9 |1159,4 | 1216,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 372 | 17,4 | 19,4 | 21 | 152,1 | 162,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 330 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по | 7592 | 927,1 | 995,9 |1084,3 | 2242 | 2342,7 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 4632 | 407,1 | 442,9 | 478,3 | 1613 | 1690,7 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |3955,2 | 335,9 | 365 | 398,4 |1396,9 | 1459 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 676,8 | 71,2 | 77,9 | 79,9 | 216,1 | 231,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 2710 | 480 | 508 | 556 | 574 | 592 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные |3543,3 | 208,9 | 236,2 | 266,9 |1380,5 | 1450,8 | |
| | вложения | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |3213,3 | 148,9 | 173,2 | 200,9 |1311,5 | 1378,8 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав |2841,3 | 131,5 | 153,8 | 179,9 |1159,4 | 1216,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 372 | 17,4 | 19,4 | 21 | 152,1 | 162,1 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 330 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 337,8 | 60,8 | 66,1 | 69,4 | 75,4 | 66,1 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|3710,9 | 657,4 | 693,6 | 748 | 786,1 | 825,8 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный |1080,9 | 197,4 | 203,6 | 208 | 226,1 | 245,8 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |в том числе:| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 776,1 | 143,6 | 145,1 | 149,1 | 162,1 | 176,2 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |ФСИН России | 304,8 | 53,8 | 58,5 | 58,9 | 64 | 69,6 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 2380 | 420 | 445 | 490 | 505 | 520 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджетные| 250 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
| | источники | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 11
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Артериальная гипертония" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансирова-|------------------------------------------------| |
| | ния | 2007 | в том числе | |
| | | -2011 |----------------------------------------| |
| | |годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Разработка вопросов|федеральный | 13,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | |
|профилактики, | бюджет | | | | | | | |
|диагностики и лечения| (Росздрав) | | | | | | | |
|артериальной | | | | | | | | |
|гипертонии | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) разработка|федеральный | 5,1 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 |создание |
|современных | бюджет | | | | | | |унифицированных |
|медицинских | (Росздрав) | | | | | | |критериев профилактики|
|профилактических | | | | | | | |артериальной гипертонии|
|технологий для групп| | | | | | | |и оценки программ|
|высокого риска по| | | | | | | |разного уровня: |
|развитию | | | | | | | |индивидуального, |
|сердечно-сосудистых | | | | | | | |группового, |
|осложнений | | | | | | | |территориального. |
| | | | | | | | |Разработка методологии|
| | | | | | | | |организации "школ|
| | | | | | | | |здоровья" |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) разработка|федеральный | 4,6 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |создание эффективных|
|современных методов| бюджет | | | | | | |методов профилактики|
|профилактики, | (Росздрав) | | | | | | |осложнений артериальной|
|диагностики и лечения| | | | | | | |гипертонии на основе|
|артериальной | | | | | | | |установления факторов|
|гипертонии и ее| | | | | | | |риска и механизмов|
|осложнений | | | | | | | |развития осложнений |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) разработка научно|федеральный | 3,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |создание научно|
|обоснованных программ| бюджет | | | | | | |обоснованных методик|
|по организации| (Росздрав) | | | | | | |реабилитации больных|
|восстановительного | | | | | | | |инсультом и острым|
|лечения больных| | | | | | | |инфарктом миокарда |
|инсультом и острым| | | | | | | | |
|инфарктом миокарда | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Совершенствование|федеральный | 249 | 43,5 | 46 | 48,8 | 53 | 57,7 | |
|мероприятий по| бюджет | | | | | | | |
|профилактике, | (Росздрав) | | | | | | | |
|диагностике и лечению|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|артериальной | бюджеты |1546,7 | 260 | 282,6 | 307,2 | 333,9 | 363 | |
|гипертонии и| субъектов | | | | | | | |
|реабилитации больных с| Российской | | | | | | | |
|осложнениями | Федерации | | | | | | | |
|артериальной | | | | | | | | |
|гипертонии | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) создание|федеральный | 46,9 | 8,3 | 8,4 | 9,1 | 10,1 | 11 |снижение заболеваемости|
|эффективной системы| бюджет | | | | | | |сердечно-сосудистыми |
|профилактики | (Росздрав) | | | | | | |расстройствами |
|артериальной |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
|гипертонии и ее| бюджеты |773,35 | 130 | 141,3 | 153,6 |166,95 | 181,5 | |
|осложнений | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) создание и|федеральный | 23 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |повышение |
|обеспечение | бюджет | | | | | | |информированности |
|функционирования | (Росздрав) | | | | | | |населения об|
|информационно-пропага-|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|артериальной |
|ндистской системы| бюджеты |309,34 | 52 | 56,52 | 61,44 | 66,78 | 72,6 |гипертонии, факторах|
|профилактики | субъектов | | | | | | |риска ее развития и|
|артериальной | Российской | | | | | | |осложнениях (инфаркт|
|гипертонии и ее| Федерации | | | | | | |миокарда, инсульт);|
|осложнений среди| | | | | | | |пропаганда здорового|
|населения Российской| | | | | | | |образа жизни; снижение|
|Федерации | | | | | | | |распространенности |
| | | | | | | | |факторов риска развития|
| | | | | | | | |сердечно-сосудистых |
| | | | | | | | |заболеваний |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) разработка и|федеральный | 2,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |повышение качества|
|издание новых| бюджет | | | | | | |лечебно-профилактичес- |
|методических, | (Росздрав) | | | | | | |кой работы на основе|
|справочных пособий для|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|оказания методической|
|медицинских | бюджеты |154,67 | 26 | 28,26 | 30,72 | 33,39 | 36,3 |поддержки медицинским|
|работников, | субъектов | | | | | | |работникам |
|оказывающих помощь| Российской | | | | | | | |
|больным артериальной| Федерации | | | | | | | |
|гипертонией | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) развитие системы|федеральный | 8,3 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 |повышение эффективности|
|мониторинга | бюджет | | | | | | |профилактических |
|эпидемиологической | (Росздрав) | | | | | | |мероприятий на основе|
|ситуации по|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|обеспечения контроля|
|артериальной | бюджеты |154,67 | 26 | 28,26 | 30,72 | 33,39 | 36,3 |эпидемиологической |
|гипертонии | субъектов | | | | | | |ситуации в отношении|
| | Российской | | | | | | |факторов риска|
| | Федерации | | | | | | |артериальной |
| | | | | | | | |гипертонии, |
| | | | | | | | |распространенности |
| | | | | | | | |артериальной гипертонии|
| | | | | | | | |в различных группах|
| | | | | | | | |населения, |
| | | | | | | | |информированности |
| | | | | | | | |населения об|
| | | | | | | | |артериальной гипертонии|
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) внедрение программ|федеральный | 12,7 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,9 |ранняя профилактика|
|по профилактике| бюджет | | | | | | |сердечно-сосудистых |
|артериальной | (Росздрав) | | | | | | |заболеваний у детей,|
|гипертонии и ее|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|подростков и лиц|
|осложнений в| бюджеты |154,67 | 26 | 28,26 | 30,72 | 33,39 | 36,3 |молодого возраста |
|образовательных | субъектов | | | | | | | |
|учреждениях (для| Российской | | | | | | | |
|школьников и| Федерации | | | | | | | |
|студентов) и| | | | | | | | |
|учреждениях | | | | | | | | |
|здравоохранения | | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|е) создание системы|федеральный | 13,3 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |повышение качества|
|контроля за ходом| бюджет | | | | | | |планирования |
|выполнения мероприятий| (Росздрав) | | | | | | |профилактических |
|по профилактике и|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|мероприятий на основе|
|лечению артериальной| бюджеты |232,01 | 39 | 42,39 | 46,08 | 50,09 | 54,45 |проведения оценки|
|гипертонии; | субъектов | | | | | | |качества и|
|совершенствование | Российской | | | | | | |эффективности |
|системы | Федерации | | | | | | |медицинской помощи при|
|государственного | | | | | | | |артериальной гипертонии|
|регистра больных| | | | | | | |и ее осложнениях|
|артериальной | | | | | | | |(инфаркт миокарда,|
|гипертонией | | | | | | | |инсульт) |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|ж) совершенствование|федеральный | 188,8 | 32,3 | 34,7 | 37,4 | 40,4 | 44 |повышение качества|
|методов диагностики,| бюджет | | | | | | |оказания медицинской|
|лечения и реабилитации| (Росздрав) | | | | | | |помощи на основе|
|больных артериальной|------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------|оснащения |
|гипертонией | бюджеты |541,34 | 91 | 98,91 |107,52 |116,86 | 127,05 |специализированных |
| | субъектов | | | | | | |учреждений |
| | Российской | | | | | | |здравоохранения |
| | Федерации | | | | | | |кардиологического и|
| | | | | | | | |неврологического |
| | | | | | | | |профилей современным|
| | | | | | | | |диагностическим, |
| | | | | | | | |лечебным и|
| | | | | | | | |реабилитационным |
| | | | | | | | |оборудованием |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по |1808,80| 306 | 331,1 | 358,7 | 389,8 | 423,2 | |
| |подпрограмме| | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 262,1 | 46 | 48,5 | 51,5 | 55,9 | 60,2 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |1546,7 | 260 | 282,6 | 307,2 | 333,9 | 363 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс- | | | | | | | |
| |ледовательс-| | | | | | | |
| | кие и | | | | | | | |
| |опытно-конс-| | | | | | | |
| |трукторские | | | | | | | |
| | работы - | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 13,1 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |прочие нужды|1795,7 | 303,5 | 328,6 | 356 | 386,9 | 420,7 | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный | 249 | 43,5 | 46 | 48,8 | 53 | 57,7 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| | (Росздрав) | | | | | | | |
| |------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты |1546,7 | 260 | 282,6 | 307,2 | 333,9 | 363 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| | Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Приложение N 12
к федеральной целевой программе
"Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями (2007-2011 годы)"
Перечень
мероприятий подпрограммы "Вакцинопрофилактика" федеральной целевой программы
"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2011 годы)"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
| | Источники | Объем финансирования | Ожидаемые результаты |
| |финансиро- |-------------------------------------------------| |
| | вания | 2007 - | в том числе | |
| | | 2011 |----------------------------------------| |
| | | годы - | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |2011 год| |
| | | всего | год | год | год | год | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Создание новых|федеральный| 62,4 | 10,9 | 11,4 | 13,3 | 14,5 | 12,3 |повышение эффективности|
|вакцин массового| бюджет | | | | | | |профилактических |
|применения и|(Росздрав) | | | | | | |мероприятий при детских|
|современных технологий| | | | | | | |инфекционных |
|их производства | | | | | | | |заболеваниях |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) разработка |федеральный| 13 | 1,5 | 1,6 | 3,4 | 3,5 | 3 |создание отечественной|
|технологии | бюджет | | | | | | |вакцины против коклюша |
|изготовления |(Росздрав) | | | | | | | |
|бесклеточной | | | | | | | | |
|отечественной вакцины| | | | | | | | |
|против коклюша | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) разработка |федеральный| 5,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,8 |повышение врожденного|
|терапевтических | бюджет | | | | | | |иммунитета и разработка|
|вакцин, активирующих|(Росздрав) | | | | | | |методов применения|
|систему врожденного| | | | | | | |терапевтических вакцин |
|иммунитета | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) разработка |федеральный| 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 |создание принципиально|
|индивидуальных вакцин| бюджет | | | | | | |новых |
|на основе дендритных|(Росздрав) | | | | | | |вакцин - индивидуальных|
|клеток, несущих| | | | | | | |вакцин на основе|
|опухолевые антигены | | | | | | | |дендритных клеток,|
| | | | | | | | |несущих опухолевые|
| | | | | | | | |антигены. Данные|
| | | | | | | | |вакцины |
| | | | | | | | |являются эффективным|
| | | | | | | | |средством иммунотерапии|
| | | | | | | | |онкологических |
| | | | | | | | |заболеваний |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) разработка и|федеральный| 3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - |обеспечение |
|освоение | бюджет | | | | | | |эффективного контроля|
|унифицированных |(Росздрав) | | | | | | |распространения вируса|
|методов контроля| | | | | | | |краснухи |
|специфической | | | | | | | | |
|активности вакцинного| | | | | | | | |
|штамма вируса краснухи| | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) разработка |федеральный| 4,6 | 2,3 | 2,3 | - | - | - |создание мастер-банка|
|методологии создания| бюджет | | | | | | |диплоидных клеток|
|мастер-банка |(Росздрав) | | | | | | |MRS-5, которые|
|диплоидных клеток| | | | | | | |используются для|
|MRS-5, изучение их| | | | | | | |производства живых|
|генетической | | | | | | | |вакцин, в частности|
|стабильности | | | | | | | |краснухи, а также для|
| | | | | | | | |производства |
| | | | | | | | |диагностических |
| | | | | | | | |препаратов |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|е) разработка |федеральный| 4,2 | 2 | 2,2 | - | - | - |создание отечественной|
|отечественной вакцины| бюджет | | | | | | |вакцины против|
|против гемофильной|(Росздрав) | | | | | | |гемофильной инфекции |
|инфекции | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|ж) разработка |федеральный| 13,4 | 1,3 | 1,3 | 4 | 4 | 2,8 |создание |
|комбинированных | бюджет | | | | | | |комбинированных |
|иммунобиологических |(Росздрав) | | | | | | |иммунобиологических |
|препаратов (вакцины| | | | | | | |препаратов |
|против дифтерии,| | | | | | | | |
|коклюша, столбняка,| | | | | | | | |
|гемофильной инфекции;| | | | | | | | |
|вакцины против кори,| | | | | | | | |
|эпидемического | | | | | | | | |
|паротита, краснухи) | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|з) разработка |федеральный| 15,2 | 1,2 | 1,3 | 4,4 | 4,6 | 3,7 |создание вакцины нового|
|культуральной | бюджет | | | | | | |поколения против гриппа|
|инактивированной |(Росздрав) | | | | | | | |
|вакцины из актуальных| | | | | | | | |
|штаммов вируса гриппа | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|2. Создание новых|федеральный| 6,2 | 1,3 | 1,9 | 1 | 1 | 1 | |
|методов и средств| бюджет | | | | | | | |
|диагностики детских|(Росздрав) | | | | | | | |
|инфекций | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) совершенствование |федеральный| 3,8 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 |повышение качества|
|методов диагностики| бюджет | | | | | | |диагностики |
|инфекционных болезней |(Росздрав) | | | | | | |инфекционных болезней|
| | | | | | | | |на основе внедрения|
| | | | | | | | |новых диагностических|
| | | | | | | | |препаратов и|
| | | | | | | | |совершенствования |
| | | | | | | | |методов выявления|
| | | | | | | | |инфекционных |
| | | | | | | | |заболеваний |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) разработка |федеральный| 1,6 | 0,5 | 1,1 | - | - | - |повышение качества|
|методологии | бюджет | | | | | | |диагностики врожденной|
|диагностики врожденной|(Росздрав) | | | | | | |краснухи на основе|
|краснухи | | | | | | | |внедрения новых методик|
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) разработка |федеральный| 0,8 | 0,4 | 0,4 | - | - | - |повышение качества|
|иммуноферментной | бюджет | | | | | | |диагностики краснухи на|
|тест-системы для|(Росздрав) | | | | | | |основе внедрения|
|диагностики краснухи| | | | | | | |иммуноферментной |
|на основе выявления| | | | | | | |тест-системы |
|IgM-антител | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Прочие нужды |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Развитие системы|федеральный| 1,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |постоянное |
|информирования | бюджет | | | | | | |информирование |
|населения о мерах|(Росздрав) | | | | | | |населения о мерах|
|предупреждения |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|профилактики инфекций,|
|распространения | бюджет | 81,9 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,7 | 17,7 |управляемых средствами|
|инфекций, управляемых| субъектов | | | | | | |специфической |
|средствами |Российской | | | | | | |профилактики, обеспечит|
|специфической | Федерации | | | | | | |более широкое его|
|профилактики, в том| | | | | | | |участие и|
|числе создание| | | | | | | |информированное |
|видеоклипов, буклетов,| | | | | | | |согласие на проведение|
|календарей | | | | | | | |иммунопрофилактических |
| | | | | | | | |мероприятий |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|4. Совершенствование |федеральный| 20,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 3,6 | 4 |повышение эффективности|
|государственного | бюджет | | | | | | |профилактики |
|контроля за|(Росздрав) | | | | | | |распространения |
|проведением | | | | | | | |инфекционных |
|профилактических и| | | | | | | |заболеваний |
|противоэпидемических | | | | | | | | |
|мероприятий | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|а) совершенствование |федеральный| 1,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |повышение эффективности|
|эпиднадзора за| бюджет | | | | | | |мероприятий по|
|дифтерией и|(Росздрав) | | | | | | |предупреждению |
|менингококковой | | | | | | | |распространения |
|инфекцией | | | | | | | |дифтерии и|
| | | | | | | | |менингококковой |
| | | | | | | | |инфекции |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|б) совершенствование |федеральный| 7,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |слежение за|
|эпиднадзора за корью в| бюджет | | | | | | |эпидемиологической |
|регионах России в|(Росздрав) | | | | | | |ситуацией позволит|
|рамках программы| | | | | | | |своевременно и в|
|ликвидации кори в| | | | | | | |достаточном объеме|
|Российской Федерации | | | | | | | |проводить |
| | | | | | | | |профилактические |
| | | | | | | | |мероприятия по|
| | | | | | | | |удержанию |
| | | | | | | | |распространения кори на|
| | | | | | | | |уровне спорадических|
| | | | | | | | |случаев |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|в) совершенствование |федеральный| 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |повышение эффективности|
|календаря | бюджет | | | | | | |профилактических |
|профилактических |(Росздрав) | | | | | | |мероприятий на основе|
|прививок | | | | | | | |внедрения оптимальной|
| | | | | | | | |схемы организации|
| | | | | | | | |прививочной работы|
| | | | | | | | |оптимизации финансовых|
| | | | | | | | |и технических ресурсов,|
| | | | | | | | |направляемых на|
| | | | | | | | |иммунопрофилактику |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|г) совершенствование |федеральный| 2,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |повышение эффективности|
|эпиднадзора за| бюджет | | | | | | |мероприятий по|
|коклюшем и столбняком |(Росздрав) | | | | | | |предупреждению |
| | | | | | | | |распространения |
| | | | | | | | |коклюша, заболеваемости|
| | | | | | | | |столбняком; снижение|
| | | | | | | | |расходов на оплату|
| | | | | | | | |временной |
| | | | | | | | |нетрудоспособности по|
| | | | | | | | |уходу |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|д) совершенствование |федеральный| 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - |оптимизация схем|
|технологии безопасной| бюджет | | | | | | |вакцинации детей,|
|вакцинации детей с|(Росздрав) | | | | | | |позволяющая |
|хронической патологией| | | | | | | |поддерживать высокий|
| | | | | | | | |иммунный статус в|
| | | | | | | | |группах риска, снизить|
| | | | | | | | |частоту осложнений|
| | | | | | | | |прививок |
| | | | | | | | |и связанные с этим|
| | | | | | | | |экономические затраты |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|е) совершенствование |федеральный| 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - |повышение эффективности|
|профилактических | бюджет | | | | | | |вакцинации населения |
|мероприятий при|(Росздрав) | | | | | | | |
|инфекциях, управляемых| | | | | | | | |
|средствами | | | | | | | | |
|специфической | | | | | | | | |
|профилактики | | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|ж) лабораторное |федеральный| 3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |поддержание статуса|
|обеспечение | бюджет | | | | | | |страны, свободной от|
|эпиднадзора за|(Росздрав) | | | | | | |полиомиелита: |
|полиомиелитом и| | | | | | | |подтверждение качества|
|острыми вялыми| | | | | | | |эпидемиологического |
|параличами и| | | | | | | |надзора за|
|дополнительных видов| | | | | | | |полиомиелитом и острыми|
|надзора за вирусом| | | | | | | |вялыми параличами в|
|полиомиелита. Работа| | | | | | | |Российской Федерации;|
|Национальной комиссии| | | | | | | |предупреждение |
|экспертов по| | | | | | | |возникновения и|
|диагностике | | | | | | | |распространения случаев|
|полиомиелита и острых| | | | | | | |паралитического |
|вялых параличей.| | | | | | | |полиомиелита в|
|Обеспечение | | | | | | | |Российской Федерации,|
|безопасного | | | | | | | |вызванного диким|
|лабораторного хранения| | | | | | | |полиовирусом; |
|диких полиовирусов | | | | | | | |формирование |
| | | | | | | | |мероприятий по|
| | | | | | | | |совершенствованию |
| | | | | | | | |иммунопрофилактики |
| | | | | | | | |полиомиелита, что|
| | | | | | | | |приведет к сокращению|
| | | | | | | | |случаев заболевания|
| | | | | | | | |вакциноассоциированным |
| | | | | | | | |паралитическим |
| | | | | | | | |полиомиелитом; |
| | | | | | | | |подтверждение статуса|
| | | | | | | | |Российской Федерации|
| | | | | | | | |как страны, свободной|
| | | | | | | | |от полиомиелита |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|з) совершенствование |федеральный| 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | - |повышение эффективности|
|информационных | бюджет | | | | | | |иммунопрофилактики и|
|технологий для|(Росздрав) | | | | | | |более широкое участие|
|управления | | | | | | | |населения в ее|
|иммунизацией | | | | | | | |проведении |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|и) мониторинг |федеральный| 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |повышение эффективности|
|выполнения мероприятий| бюджет | | | | | | |мероприятий по|
|по профилактике|(Росздрав) | | | | | | |профилактике |
|инфекционных | | | | | | | |инфекционных |
|заболеваний в| | | | | | | |заболеваний и их|
|Российской Федерации | | | | | | | |межведомственная |
| | | | | | | | |координация |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
|5. Создание|федеральный| 31,5 | 4,4 | 5,6 | 6 | 7,5 | 8 |обеспечение |
|эффективной системы| бюджет | | | | | | |функционирования |
|транспортировки и|(Росздрав) | | | | | | |холодовой цепи при|
|хранения вакцин |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|транспортировке и|
| | бюджет | 257,7 | 46,5 | 49,1 | 52,3 | 53,2 | 56,6 |хранении вакцин |
| | субъектов | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Капитальные вложения |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Строительство и|федеральный| 2222,4 | 162,1 | 175,9 | 190,5 | 826 | 867,9 |укрепление |
|реконструкция зданий и| бюджет | | | | | | |материально-технической|
|сооружений |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|базы предприятий по|
|специализированных |Роспотреб- | 957,8 | 52,3 | 55,4 | 63 | 384,5 | 402,6 |производству вакцин и|
|медицинских учреждений| надзор | | | | | | |иммунобиологических |
|и предприятий |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------|препаратов и|
| | РАМН | 1264,6 | 109,8 | 120,5 | 127,5 | 441,5 | 465,3 |специализированных |
| | | | | | | | |медицинских учреждений |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджет- | 215 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| | ные | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| | итого по | 2899,5 | 286,3 | 306 | 326,2 | 968 | 1013 | |
| |подпрограм-| | | | | | | |
| | ме | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный| 2344,9 | 183,3 | 199,4 | 215,4 | 853,1 | 893,7 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | в том | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | Росздрав | 122,5 | 21,2 | 23,5 | 24,9 | 27,1 | 25,8 | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотреб- | 957,8 | 52,3 | 55,4 | 63 | 384,5 | 402,6 | |
| | надзор | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | РАМН | 1264,6 | 109,8 | 120,5 | 127,5 | 441,5 | 465,3 | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 339,6 | 62 | 64,6 | 67,8 | 70,9 | 74,3 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджет- | 215 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| | ные | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |капитальные| 2437,4 | 203,1 | 217,9 | 233,5 | 870 | 912,9 | |
| | вложения | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный| 2222,4 | 162,1 | 175,9 | 190,5 | 826 | 867,9 | |
| | бюджет - | | | | | | | |
| | всего | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | в том | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |Роспотреб- | 957,8 | 52,3 | 55,4 | 63 | 384,5 | 402,6 | |
| | надзор | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | РАМН | 1264,6 | 109,8 | 120,5 | 127,5 | 441,5 | 465,3 | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |внебюджет- | 215 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| | ные | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | |
|----------------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+-----------------------|
| |научно-исс-| | | | | | | |
| |ледователь-| | | | | | | |
| | ские и | | | | | | | |
| |опытно-кон-| | | | | | | |
| |структорс- | | | | | | | |
| |кие работы | | | | | | | |
| | - | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный| 68,6 | 12,2 | 13,3 | 14,3 | 15,5 | 13,3 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| |(Росздрав) | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | прочие | 393,5 | 71 | 74,8 | 78,4 | 82,5 | 86,8 | |
| | нужды | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| |федеральный| 53,9 | 9 | 10,2 | 10,6 | 11,6 | 12,5 | |
| | бюджет | | | | | | | |
| |(Росздрав) | | | | | | | |
| |-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------| |
| | бюджеты | 339,6 | 62 | 64,6 | 67,8 | 70,9 | 74,3 | |
| | субъектов | | | | | | | |
| |Российской | | | | | | | |
| | Федерации | | | | | | | |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|